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"내부통제와감사" 검색결과 101-120 / 5,897건

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    경영통제 중 예산통제 기법에 대하여 분석하여 제출하여 주시기 바랍니다
    하고, 이를 신속하게 수정하는 역할을 한다. 내부 감사, 피드백 시스템 등을 통해 문제를 식별하고, 적절한 조치를 취한다.(4) 직원 동기 부여경영통제기법은 직원들의 동기 부여를 돕 ... 윤리적 기준을 준수하도록 돕는다. 내부 감사, 규정 준수 프로그램 등을 통해 법적 요구 사항과 윤리적 기준을 충족시키도록 한다.3) 경영통제기법의 종류(1) 예산 통제 ... 는 고객 만족도, 품질 지표, 생산성 등 비재무적 요소를 평가하는 방법이다. 이러한 지표는 장기적인 성공과 지속 가능성을 평가하는 데 중요하다.(4) 내부 감사(Internal
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.22
  • 현대 씨엔알(C&R) 합격 자소서 재무경리
    을 차지한 것은 내부회계관리제도 감사와 관련한 외부감사인의 요청 자료를 기업들이 충분히 제공하지 못했다는 것을 뜻합니다. 재무제표 수정과 자금 통제 미비와 같은 사유는 자금과 관련 ... 해내리라 확신합니다.최근 사회이슈 중 본인이 중요하다고 판단되는 하나를 골라 이에 관한 본인의 생각을 자유롭게 기재하여 주시기 바랍니다.[내부회계관리제도 감사의견] 신외감법 도입 ... 상장사 가운데 2020회계연도 내부회계관리제도 감사의견이 비적정인 곳의 비율이 1.2%로 집계되면서 작년 2.5%애서 1.3%는 줄어들었습니다. 이 중 범위 제한이 가장 많은 비중
    자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.04.30
  • 최근 ‘분식회계’를 작성하여 사회에 물의를 일으킨 사례가 자주 있습니다. ‘분식회계’에 대한 정의를 쓰고, 자신의 의견과 참고문헌을 바탕으로 과제를 작성하시오.
    하고 방지하기 위한 강력한 내부 통제, 정기적인 감사 및 감독의 필요성을 강조했다. 그 스캔들은 회사, 주주, 그리고 직원들에게 심각한 결과를 초래했고, 기업 세계와 회계계에 대한 ... 하고 예방하기 위한 강력한 내부통제, 정기적인 감사 및 감독의 중요성을 보여준다.분식회계 방지방법분식회계를 방지하는 한 가지 방법은 내부 통제를 확립하는 것이다. 여기에는 직무 분리 ... 과 금융 시스템의 무결성을 보호할 수 있다. 구체적으로 자산과 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위한 수단으로서 내부 통제, 부정 행위 방지 정책, 정기 감사 및 재무 검토, 직원 교육
    리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.29
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    재무회계와 관리회계의 차이점에 대하여 서술하시오
    성, 신뢰성, 그리고 회계 기준 준수 여부를 면밀히 평가하여 기업의 재무 활동에 대한 제3자의 신뢰성을 확보한다. 외부 감사인은 재무제표의 검토뿐 아니라, 내부 통제 시스템이 잘 작동 ... 을 내리는 데 도움을 주는 정보를 제공한다. 관리회계의 정보는 법적 규제나 외부 감사의 요구를 받지 않으므로, 기업의 내부 상황에 맞추어 자유롭게 작성되고 활용될 수 있다. 이 ... 한 자료를 제공한다. 결산 작업에서는 회계 원칙과 규정 준수 외에도 내부 통제 시스템의 검토가 중요한데, 이는 기업의 재무 활동이 올바르게 관리되고 있는지 확인하는 데 필수적이
    방송통신대 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.05.16 | 수정일 2024.10.30
  • 청사 방호직 면접 1분 자기소개 (면접 스피치 자기소개 예문)
    할 자신이 있습니다.저는 사람들과 재산의 안전을 최우선으로 생각합니다. 청사 방호 업무를 통해 출입 통제, 경비 순찰, 위험 상황 대응 등 다양한 업무를 수행하며, 청사 내부의 안전 ... 과 질서를 유지하는 데 주력할 것입니다.저는 보안 관련 경험과 교육을 갖추고 있습니다. 이전에 경비 요원으로 근무하며, 청사 내부 및 주변의 보안 체계를 운영하고 관리한 경험이 있 ... 최선을 다하고자 합니다. 제 열정과 전문성으로 조직의 안전 목표를 달성하고, 직원과 방문객들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하는 데 도움이 되기를 바라며, 제 지원을 고려해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
    자기소개서 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.06.12
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    회계의 필요성에 대해 자유롭게 기술 해보시오
    결정 등 다양한 경영 활동을 계획하고 추진하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.뿐만 아니라, 회계는 조직 내부통제감사를 강화하는 데에도 기여합니다. 조직은 자산의 보호 ... 로 활용됩니다.내부 통제감사회계는 조직 내부통제 체계를 구축하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 회계 시스템을 유지함으로써 자금의 흐름과 자산의 보호 ... 하여 재무 정보 제공, 경영 전략 수립, 내부 통제감사, 성과 평가와 인센티브 제공, 법적 요구 사항 충족 등의 이점을 얻을 수 있을 것입니다. 이를 통해 조직은 투명성과 효율
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.06.20
  • 카카오 회계감사 스터디 가이드
    도 없다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있다. 2020년 2월25일 내부통제 시스템에 대한 평가 활동에 따르면 회사의 내부회계관리제도 ... 를 수행할 예정이다.내부통제에 관한 사항카카오는 내부회계관리제도를 구축, 운영 중에 있다. 제26기(2020.01.01 ~2020.12.31) 평가 결과 중요한 취약점은 발견되지 않 ... 관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고할 예정이다.[3개년 내부회계관리제도 운영현황]사업연도감사감사의견 및
    방송통신대 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.01.03 | 수정일 2023.03.07
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    자신은 전자공시시스템에 공시된 많은 기업의 재무제표를 믿는가. 아니면 믿지 못하는가에 대해 서술하시오
    논란 - 조작 가능성, 내브통제 시스템의 한계 등재무제표 신뢰성에 대한 논란은 조작 가능성과 내부 통제 시스템의 한계에 대한 우려 때문에 발생하였다. 최근 이러한 재무제표들 역시 ... 조작 가능성이 있다는 것을 보여주었는데, 이는 재무제표 작성자의 자유도와 투명성 부족 때문에 발생할 수 있다. 또한, 내부 통제 시스템은 완벽하지 않기 때문에 조작 가능성이 존재 ... 과 거래의 적절성, 내부 통제 시스템의 효과성 등을 평가한다. 또한, 신용평가는 기업의 신용위험을 평가하여 기업의 재무상태와 신용력을 평가한다. 이러한 평가는 투자자들이 기업의 재무
    리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.11.10
  • 공공기관의 자체감사가 재량적 발생액에 미치는 영향: 공기업, 준정부 기관을 중심으로 (The Effect of Public Internal Audit on Discretionary Accruals)
    만 경영에 따른 문제도 심각하다고 할 수 있다. 이때 조직의 방만 경영을 막기 위한 방안은 내부통제 강화 및 자체감사의 내실화에서 찾을 수 있다는 점에서 공공부문의 재무성과 창출과 내부 ... 통제기제로서 자체감사의 기능은 더욱 중요한 논의사항이 될 수밖에 없을 것이다. 물론 공공부문의 경우, 공공성으로 인해 감사성과를 측정할 시에 다양한 부분을 살펴볼 필요성이 있 ... 으나, 본 연구에서 다루는 공기업이나 준정부기관의 경우 상법의 준용을 받거나 혹은 수익 사업을 통해 재량적 발생액을 창출할 수 있는 기관인 만큼, 회계적인 감사품질을 측정할 여지는 있
    논문 | 45페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09
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    법무법인 태평양 재무직 자기소개서
    게 적응하고 기여할 수 있는 강점이라고 생각합니다. 4. 입사 후 포부 입사 후에는 법무법인 태평양의 재무팀에서 정밀한 회계 처리와 내부 통제 강화를 통해 회사의 재무 건전성과 신뢰 ... 전문가로 성장하고 싶습니다. 중장기적으로는 재무 분석 및 내부 감사 업무까지 역량을 확장하여, 로펌의 전략적 재무관리 체계를 설계하고 운영할 수 있는 핵심 인재가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. ... 습니다. 특히 복잡한 재무 구조를 효율적으로 관리하고 있는 점에서 높은 수준의 내부 재무 시스템을 갖춘 기업이라고 생각하였습니다. 저는 회계학을 전공하며 재무제표 분석과 기업 회계에 흥미
    자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.03.24
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    울산광역시교육청 개방형직위인 (감사관) 자기소개서, 직무수행계획서
    적 관점에서 조직문화 개선과 내부통제시스템의 내재화가 중요합니다. 셋째, 외부감사 대응 역량 강화 및 감사결과 후속처리의 체계화입니다. 감사원, 교육부, 지방의회 등 다양한 외부 ... 청렴교육 강사로 활동하며 ‘공직자의 이해충돌 방지법’에 대한 실무 중심의 강의를 진행한 바 있습니다. 특히 행정감사 연수과정에서 수료 우수자 표창을 받은 경험도 있으며, 내부 ... 통제 시스템 강화 방안에 대한 논문을 공직연수원에서 발표하기도 하였습니다. 저의 감사 실무 역량과 제도 개선 중심의 시각은, 울산광역시교육청의 감사 업무에 실질적인 기여를 할 수 있
    자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.07.23
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    2025년 삼천당제약(주) 경영지원본부 내부회계팀 직무 합격 자소서
    자질과 일치하며, 삼천당제약의 윤리경영과도 맞닿아 있다고 생각합니다. 회계 오류를 미연에 방지하고, 감사 대응에 효과적으로 협조하며, 회사 전반의 내부통제 시스템을 안정적으로 유지 ... 관을 연계하여 기술해주십시오.경영지원본부 내부회계팀은 조직의 재무 투명성을 확보하고 회계 오류 및 리스크를 최소화하기 위한 내부통제 체계를 관리하는 부서입니다. 저는 ‘투명 ... [2025년]삼천당제약(주) 경영지원본부 내부회계팀직무 합격 자기소개서[목차]1. 지원하는 직무(포지션)와 본인의 성격 장단점 / 가치관을 연계하여 기술해주십시오.2. 본인
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.21
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    [회계감사]문제1. 20X1년 6월 30일로 회계기간이 종료하는 (주)나진을 감사하는 김덕산 회계사는 매출채권에 대해 외부조회를 실시하였다. 다음과 같이 10개의 조회 대상으로부터 회신을 받았다
    .문제3. 서울회계법인은 ㈜ 서울의 감사인으로서 과거의 감사경험을 근거로 내부통제의 신뢰수준이 높다 고 평가하였다. 서울회계법인은 내부통제통제 테스트와 분석적절차의 비중을 높이고 ... 계정잔액 세부테스트를 축소하는 감사계획을 수립하였다. 다음은 서울회계법인이 ㈜ 서울의 내부통제검증 과정에서 입수한 업무기술서의 일부이다.물음1) 아래의 업무기술서에 근거하여 ㈜서울 ... 며, 20X3년 10월 5일부터 9일까지 5일 동안 ㈜서울을 방문하여 매출 및 대금회수활동의 내부통제를 평가하였다. 김회계사는 통제시스템에서 신용승인 없이 외상매출이 이루어진 다수
    리포트 | 1페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.10 | 수정일 2024.06.12
  • 최신) 고용노동부 방호공무원 직무수행계획서 및 자기소개서
    을 통하여가장 효율적인 근무를 통한 최상의 방호 상태를 유지하는데 그 목적이 있습니다.가. 인원 및 차량 통제1) 인원 통제 : 출입자 통제시 방문목적을 확인하고, 내부 출입 ... / 운영, 경계지역 초소 비상벨 중요지역(탁약고, 비밀보관소, 지휘통제실 등) 내 비상벨 및 CCTV 구성 등 원활한 부대운영 및 부대안전을 위해 노력하였고, 이는 부대원들과 국민 ... 을부들은 하나같이 잘해 다라고 칭찬을 해주었습니다.이후 우리 부대에 한 통의 편지와 사과 0 BOX가 왔고, 그때 도와드렸던 분께서 감사의 의미로 보내주셨고, 이후 00표창 수여
    자기소개서 | 4페이지 | 15,000원 | 등록일 2024.03.22 | 수정일 2024.04.13
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    금융회사의 내부통제제도 구축 및 운영시 고려사항
    별도의 평가를 수행하는 과정을 말한다.3. 내부통제의 부실과 잠재적 위험(1) 통제환경경영진이 내부통제를 제대로 하지 않거나 내부감사의 지적사항을 해결하지 못한 관리자를 단지 높 ... 는 무반응을 보였다.② 별도의 내부통제 평가가 제대로 작동하지 않고 경영진이 이에 적절히 대처하지 않은 경우로는 내부감사가 업무절차에 대한 철저한 이해 없이 단편적으로 실시 ... (Risk-Compliance-Audit)체계를 구성한다. 보다 넓은 개념의 내부통제감사, 준법감시인(CO), CRO 이외에도 CFO나 CIO의 활동도 포함한다. CFO는 외부
    리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.13
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    기업의 지배구조에 대해 설명하시오. 또한 지배구조를 이루는 각 주체들의 정의 및 역할에
    내부 통제 시스템을 검토하고 감사하게 된다. 회계 감사내부 감사를 수행하여 기업의 투명성과 신뢰성을 유지하기도 한다. 기업의 지배구조는 각 구성 요소 간의 상호 작용과 균형이 중요하다. ... . 이는 각각 이사회와 주주, 경영진, 감사위원회 등이다. 기업의 지배구조는 좁게는 기업경영자가 이해관계자, 특히 주주의 이익을 위해 제역할을 다할 수 있도록 감시 및 통제하는 일련 ... 나라보다 자본시장이나 경영권 시장이 더욱 고도로 발달해있다는 평가를 받는다. 그래서 이사회에 의한 내부통제가 더 원활하게 이루어지며 외부 세력이 적대적으로 인수합병을 하는 등의 문제
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.24
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    2022년 공인회계사 2차 회계감사 가답안
    의 성격, 감사증거의 작성과 유지에 대한 통제(2) 감사증거의 성격 - 문서증거가 구두증거보다 신뢰성이 높다.감사증거의 작성과 유지에 대한 통제 - 내부증거는 그 작성과 유지에 대한 ... 의 성격, 시기 및 범위② 내부통제제도의 이해 및 통제테스트에 따라 결정된 경영진 주장 수준에서 계획된 추가감사절차의 성격, 시기 및 범위(물음2)다음의 두 가지 사항이다.① 3개 ... 통제 등의 내부통제가 효과적일 때 신뢰성이 높다.(물음6)① 예② 아니오, 관찰은 그 행위가 관찰되고 있다는 사실 그 자체가 그 과정이나 절차가 수행되는 방식에 영향을 미칠 수
    시험자료 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.08.01
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    CPA 2차 회계감사 감사인의 책임 총정리
    경영진책임감사인책임내부통제부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하기 위해 경영진이 필요하다고 결정한 내부통제에 대한 책임감사인은 원칙적으로 감사대상회사 ... 의 내부통제제도에 대하여 책임이 없다.다만, 내부통제의 이해 및 통제테스트 중에서 발견한 내부통제의 유의적인 미비점 및 중요한 취약점은 경영진을 포함한 지배기구에게 커뮤니케이션을 하 ... 도록 감사기준은 요구하고 있다.계속기업 가정① 재무제표일로부터 최소 12개월 이상 계속기업으로서의 존속능력에 대한 평 가책임이 존재한다.② 이러한 평가 책임에는 계속기업으로서 의 존속
    리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.25
  • 판매자 표지 자료 표지
    서울대회계학과대학원면접시험, 서울대회계학전공대학원기출문제, 서울대회계학과구술면접대학원논술문제, 서울대회계학과대학원자기소개서작성, 서울대회계학과대학원지원동기작성요령, 서울대회계학과대학원입학시험문제, 서울대회계학전공대학원입학추천서견본, 서울대회계학과대학원구술고사문제, 서울대회계학과대학원연구계획서, 서울대회계학전공대학원구두시험문제
    .10. 재무제표 분석을 통한 기업가치 평가 방법을 설명하시오.11. 비재무 정보가 재무보고의 질에 미치는 영향을 논하시오.12. 내부통제 시스템이 재무보고의 질에 미치는 영향 ... 을 설명하시오.13. 감사의 독립성이 재무보고의 질에 미치는 영향을 설명하시오.14. 국제회계기준(IFRS) 도입이 재무보고에 미치는 영향을 논하시오.15. 미국회계기준(GAAP
    자기소개서 | 266페이지 | 12,900원 | 등록일 2024.07.28
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    금융회사의 내부통제 조직과 기준 및 준법감시체제 운영
    의 독립성 확보(6) 준법감시부서(7) 부점별 준법감시 담당직원(8) 국외지점 및 현지법인의 내부통제 담당직원(9) 근무평정 및 포상(10) 감사위원회의 점검4. 준법감시체제 운영(1 ... 상직무내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하여 감사위원회에 보고이사의 직무의 집행을 감사(5) 준법감시인의 독립성 확보①금융회사는 준법감시인 ... 금융회사의 내부통제 조직과 기준 및 준법감시체제 운영목 차1. 내부통제조직(1) 조직구성(2) 이사회(3) 대표이사(4) 준법감시인 및 준법감시부서(5) 임직원(6) 내부통제위원
    리포트 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.13
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2025년 08월 07일 목요일
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