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"내부통제와감사" 검색결과 161-180 / 5,898건

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    2022년 회계원리 A+ 과제, 1주 2강 회계의 기본개념을 학습하면서 회계감사와 의의로 감사의견의 종류에 대해 학습하였습니다. 재무제표에 대한 회계감사가 필요한 이유 및 회계감사의견의 종류를 설명하고, 감사의견 중 의견거절 또는 부적정 의견이 제시된 사례를 찾아 1가지만 제시하세요.
    되는 '회계원칙(K-IFRS)'을 적용하여 재무제표를 작성하고 있는지를 검토하여 그에 대한 의견을 표명하는 것을 말한다. 이를 통해 감사인은 기업의 내부통제 구조를 면밀히 검토하여 감사 ... 다. 기업 입장에서는 정기적으로 회계감사를 받음으로써 내부 직원의 부정을 억제하는 기능을 하고 이를 통해 회사의 내부통제제도가 개선되기도 한다.Ⅱ. 본론1. 회계감사의견 종류재무제표 ... [회계원리]? 주제 : 1주 2강 회계의 기본개념을 학습하면서 회계감사와 의의로 감사의견의 종류에 대해 학습하였습니다. 재무제표에 대한 회계감사가 필요한 이유 및 회계감사의견
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.09
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    CPA 2차 회계감사 헷갈리는 개념 총정리
    을 합리화 시킬 수 있는 문화 또는 환경④ 횡령하기 쉬운 현금이나 기타의 자산을 다루는 종업원에 대한 경영진의 감독⑤ 경영진이 내부통제를 무력화할 위험에 대한 고려계획수립효익① 감사인 ... 이 관련성이 있는지를 고려함)⑤ 해당 감사를 수행하는 데 필요한 자원의 성격, 시기 및 범위를 확인함세부감사계획에 포함되어야 할 사항① 위험평가절차의 성격, 시기 및 범위② 내부 ... 통제제도의 이해 및 통제테스트에 따라 결정된 경영진 주장수준에서 계획된 추가감사절 차의 성격, 시기 및 범위
    리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.25
  • [경영학과] 2024년 1학기 재무회계원리 기말시험 핵심체크
    감독원 등)은 규제 결정을, 정부의 정책당국은 경제정책에 관한 결정을 함② 내부 이해관계자인 경영자는 경영의사결정을 함③ 경영의사결정은 일상적 계획과 통제를 위한 의사결정과 비일상 ... 의 배분에 대한 의사결정이 합리적으로 이루어지는 데 중요한 역할을 함② 회계는 경영자의 수탁책임 이행 여부를 평가할 수 있는 유용한 정보를 제공함2. 회계의 분류1) 내부 이해관계자 ... 적 의사결정, 정책 결정, 장기계획에 관한 의사결정으로 구분됨2) 재무 회계와 관리회계3) 회계감사① 회계감사는 재무제표의 적정성에 대한 감사의 이론체계를 다루는 분야임② 회계정보
    방송통신대 | 90페이지 | 16,000원 | 등록일 2024.05.20
  • 외부 감사 계약서 요약
    - 내부 통제 제도의 구축과 운용, 회계정책의 선정과 적용, 회사 자산의 보호에 대한 책임은 회사에 있음- 감사감사보고서 수신을 위한 것2. 감사의 대상- 회사의 재무제표 ... 의 증거를 시사의 방법에 따라 검증하는 것, 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함함- 감사의 한계에 대한 회사의 인정내부적 고유한계: 회사가 구축한 회계제도와 내부통제 제도 ... 외부 감사 계약서 요약1. 감사의 목적- 감사: 외감법 4조- 내부회계관리 제도 검토: 외감법 8조 6항- 중요성의 관점. 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 표시되어 있
    리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.05.03
  • 판매자 표지 자료 표지
    기업의 회계처리에서 거래발생부터 재무제표 작성까지의 절차를 설명하시오.
    의 중요성을 다시금 강조하는 자료이다.셋째, 내부 통제 시스템의 강화가 필요하다. 거래 발생 단계에서의 회계조사는 내부 통제 시스템을 통해 이루어져야 하며, 이를 통해 모든 거래 ... 가 적절히 기록되고, 오류가 발생하지 않도록 관리할 수 있다. 예를 들어, 대기업의 경우 내부 회계 감사팀을 운영하여 거래 발생 시점에서의 오류를 사전에 방지하고 있으며, 이는 재무제표 ... 면, 기업의 약 85%가 거래 인식 과정에서 정확성을 높이기 위해 내부 회계 규정을 강화하고 있다고 보고하였다. 이는 거래 인식의 오류를 줄이고, 재무제표의 신뢰성을 높이기 위한 노력
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.05
  • [행정학과] 2024년 1학기 지방자치행정론 출석수업대체시험 과제물(지방자치의 필요성과 문제점 등)
    어서는 더욱 중요해 보인다. 지방자치단체는 내부적으로는 지방자치단체장과 지방의회 간의 적절한 권한행사 및 상호 견제로 통제되며, 외부적으로는 국가가 국가행정을 효율적으로 수행 ... I. 서 론지방자치제도가 뿌리를 확고히 내리면서 지방자치단체의 권한이 점점 세어지고 있다. 지방자치단체의 독립성을 주로 강조하던 과거와는 달리 적절한 통제 필요성이 현 시점에 있 ... 하고 행정의 통일성을 확보하기 위해 일정 부분 자치행정에 대해 간섭함으로써 통제된다. 또 지방자치단체의 주민은 지방자치단체를 직접적으로 통제할 수 있다. 지방자치제도가 본래 주민의 행정
    방송통신대 | 9페이지 | 19,000원 | 등록일 2024.04.18
  • 재경관리사 10번 떨어지고 붙은 핵심 요약집(재무회계)
    정보이용자에 따른 기업회계구분재무회계 관리회계기업의 재무상태, 재무성과(경영성과), 자본변동, 현금흐름 표시의사결정을 위한 정보의 제공, 경영계획과통제를 위한 회계외부보고→ 외부 ... 정보이용자의 경제적 의사결정에 유용한 정보의 제공(투자결정, 신용결정 등)내부보고→ 경영자의 관리적 의사결정이 유용한 정보 제공외부이해관계자: 투자자, 채권자 내부이용자: 경영자 ... 되는 경우: k-ifrs 적용하고 미비한 주제에 대한 회계처리를 하는데 도움줌→ 개념체계
    시험자료 | 45페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.11.17 | 수정일 2024.11.20
  • 회계원리_기업의 회계처리에서 거래발생부터 재무제표 작성까지의 절차를 설명하시오
    , 기업 내부의 인적 및 물적 자원의 효과적 운영과 통제, 자원 관리에 대한 수행과 보고, 사회적 기능 및 관리 체계의 강화라는 네 가지 주요 역할을 담당한다. 이러한 다양한 목적 ... 는 기초 자료로 활용하게 된다.(6) 감사와 공시재무제표가 작성되면, 내부적으로 회계 담당자와 관리자가 K-IFRS 등과 같은 표준 회계기준 준수 여부를 점검하고, 외부 감사인 ... 기업의 경우 자본시장법 위반으로 인한 거래 정지 등의 리스크를 초래한다. 내부통제시스템(ICS)의 효과적 운영은 우발적 오류를 사전 차단하며, 이중 승인 절차와 전자결재 시스템 도입
    리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.02
  • 판매자 표지 자료 표지
    분식회계에 대하여 설명하시오.
    방지는 기업의 신뢰성과 투명성을 확보하는데 매우 중요하다. 이를 위해 기업은 내부통제 체계를 강화하고, 외부감사를 수행하여 분식회계를 방지해야 한다. 또한, 정부나 국제기구 ... 었기 때문이다. 따라서, 기업의 윤리적인 경영과 투명한 재무관리가 절대적으로 필요하며, 이를 위해서는 기업 내부감사 및 감독 체제의 강화와 더불어 사회적으로도 이러한 문제에 대한 ... 이유로 발생할 수 있다. 이에 대한 예방 및 대응책으로는 감사인의 역할 강화, 회계기준 개선 등이 있는데, 이러한 노력이 필요한 이유는 분식회계로 인한 금융위기 등의 사례가 있
    리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.23
  • 판매자 표지 자료 표지
    경희대학교 일반대학원 회계세무학과 학업계획서
    1. 학업계획저는 경희대학교 대학원 회계세무학과에서 준정부기관의 K-IFRS 도입에 따른 연결재무제표 작성의 세무회계 이슈에 관한 연구, 중국 상장 제조기업의 내부통제 특성 ... 에 미치는 비교 효과 연구, 감사품질관리 성과평가의 유효성에 대한 실증연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 실제과세소득과 추정과세소득의 차이 정보가 이익조정과 조세회피에 미치는 영향
    자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.03.14
  • 기업지배구조
    자 경영(family business)으로 이해수렴4. 우리나라의 기업지배구조 분석우리나라의 기업통제제도는 주로 지배구조를 중심으로 한 내부통제제도가 중심이 되어 왔고, 자본시장 ... ,소액주주권 행사요건 강화, 집단소송제 도입, 기관투자자의 의결권 행사 등 외부통제기능이 강화되었다외부통제제도가 다소 강화됐음에도 불구하고 감사제도를 감사위원회제도로 대체한 것 ... 목표인 기업가치의 극대화 또는 이윤극대화를 위해 일치된 의사결정을 하도록 감시하고 통제할 수 있게 하는 제도적 장치이다.2. 기업지배구조의 역할이사회와 경영자가 회사 전반
    리포트 | 7페이지 | 3,900원 | 등록일 2022.05.25
  • 판매자 표지 자료 표지
    기업 경영에 있어 비윤리적 사례를 살펴보고 그에 따른 대응방안을 수업에서 배운 이론을 바탕으로 설명하는 과제입니다. 기업 경영에서의 우리나라 기업들의 비윤리적 사례와 대응 방안을 윤리적 리더십에 비추어 서술하시오
    법 인이나 등록법인 등에 대해 내부회계통제제도를 구축하고 유지하도록 의무화하는 것이 필요하다. 이는 경영자의 횡령/배임을 예방하는 효과를 가져 올 것으로 예측한다. 둘째, 상시감사 ... 적 규율에 간격이 생길 수도 있는 것이다(유병규,2003). 이에 상기한 논문에서는 제도에 대안을 이렇게 제시한다.첫째, 내부통제제도 구축의 의무화가 필요하다. 경영자의 횡령/배임 ... ,분식 회계 등의 문제를 근절하기 위해서는 회사가 거래 발생단계부터 이러한 거래를 즉시, 빠짐없이, 사실대로 장부에 기록하고 함부로 수정하지 못하게 하는 내부통제제도의 구축 및 유지
    리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.05.25
  • 판매자 표지 자료 표지
    (회계학) 회계감사가 필요한 이유 및 회계감사의견 종류, 회계감사의견이 제시된 기업
    에게 계정이 진실하고 공정하다는 확신을 주기 때문에 중요합니다. 또한 회사의 내부 통제 및 시스템을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.회계감사가 필요한 5가지 이유내부 감사 프로그램 ... 합니다.객관적인 통찰력 제공운영 효율성 향상위험 평가 및 자산 보호조직 통제 평가법적 준수 보장회계감사의견 종류법정 감사 가 끝나면 감사인은 회사의 재무제표에 대한 감사인의 견해 ... 와 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등을 감사 의견 거절 사유로 꼽았다.2022년 3월 31일 한국거래소에 따르면 쌍용차는 상장폐지 사유를 해소하지 못해 감사의견을 거절당했다. 한국
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.19
  • 판매자 표지 자료 표지
    배움회사는 전자제품을 제조회사로부터 구입해서 전국의 대리점에 판매하는 유통전문회사이다 할인자료
    재무 정보를 필요로 하는편이다. 회계 기록의 손실로 인해 신뢰를 잃을 수 있으며 이로 인해 거래 관계에 지장을 줄 수 있다. 내부 통제감사의 어려움 회계 기록의 손실로 인해 ... 내부 통제 체계의 강화와 외부 감사의 수행이 어려워진다. 회사는 자체적으로 경영 활동을 모니터링하고 내부 부정행위를 예방하기 위해 감사를 실시하는데, 이것이 어려워지게 되는 것이 ... 다. 회계기록은 재무적이든 전략적이든 필요하다. 기업의 효과적인 통제와 정보 시스템은 기록을 기반으로 구축해야 한다. 이로써 회계기록은 기업의 안정적 운영과 경영 전략의 수립, 법
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 (5%↓) 1900원 | 등록일 2023.10.19
  • A+100점[회계원리]재무제표에 대한 회계감사가 필요한 이유 및 회계감사의견의 종류를 설명하고, 감사의견 중 의견거절 또는 부적정의견이 제시된 사례를 찾아 1가지만 제시하시오.
    하게 된다.둘 째, 정기적으로 회계감사를 받으므로써 회사 내부 직원이 부정을 저지를 가능성을 억제한다.셋 째, 공인회계사가 회계감사를 수행하는 과정에서 회사 내부통제를 평가하게 되 ... 고 이 중 유의적인 미비점과 중대한 취약점을 기업의 지배기구와 커뮤니케이션하도록 회계기준에서 규정하고 있다. 그 결과 회사의 내부통제제도가 개선될 가능성이 있다.이러한 회계감사 ... 회계감사 필요성서론감사의 주요 목적은 기업의 재정상태와 경영실적을 판정하는 것에 있다고 볼 수 있다. 감사의 판정에 따라서 당해 기업의 이해관계자는 현재 기업의 재정상태 및 경영
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.11.11 | 수정일 2023.03.04
  • 재무회계_분식회계에 대하여 설명하시오.
    기업 내부의 회계 감독 시스템이 미비하거나, 내부 통제가 제대로 이루어지지 않는 경우 분식회계가 발생할 가능성이 높아진다. 이는 외부 감사의 역할이 중요해지는 이유 중 하나이 ... 다. 내부 통제 시스템이 부재한 기업은 재무제표의 신뢰성을 확보하기 어려우며, 이는 분식회계를 발생시키는 주요 원인 중 하나이다.예를 들어, 한 기업의 내부 감사 기능이 미비하거나, 회계 ... 나 채권자들의 신뢰를 유지할 수 있지만, 장기적으로는 기업의 신뢰성을 훼손하게 된다. 재무 상태 악화는 분식회계를 발생시키는 주요 원인 중 하나이다.2.3 내부 통제 시스템의 부재
    리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.22
  • 판매자 표지 자료 표지
    내부통제 운영 매뉴얼
    하고 회사 자산의 보호 및 공시통제 절차를 구축, 운영하도록 하고 있으며, 또한 재무보고 작성과 관련된 내부통제를 구축하여 이에 대한 통제설계의 효과성과 운영의 효과성을 평가 ... 하도록 규정하고 있습니다. OOO주식회사는 이미 내부통제 및 공시통제와 관련된 많은 통제활동을 설계 및 운영하여 왔습니다. 그러나, 이러한 활동은 주로 재무적인 성과를 어떻게 높일 것인가 ... 하기 위한 절차의 구축을 요구하고 있습니다. 이러한 요구에 부응하기 위해서는 기존의 관점과는 다른 종류의 내부통제가 구축되어야 합니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 OOO주식회사
    리포트 | 116페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.04.03
  • Enron 보고서
    이 사실과 다를 경우 형벌을 가했다. 연례 재무 보고서에 내부 통제 수단의 유효성 평가 내용을 포함하게 하였으며 통제 수단 내의 결함을 공개해야 하며 공인 외부감사인이 이를 보증 ... 법령은 기업의 내부회계관리를 대대적으로 강화하였다. 재무부서에서 작성한 회계장부를 기업 내부 감사위원회가 감사하도록 하고 CEO가 회계보고서에 직접 서명하도록 함으로써 장부의 내용 ... 이 공인회계사법에 포함되었고, 현행 회계감사기준에 독립성관련 규정이 신설되었다. 특히 흔히 K-SOX라 불리는 내부회계관리제도가 도입되는 배경이 되었다. 내부회계관리제도는 기업
    리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.05.25
  • 판매자 표지 자료 표지
    행정안전부 임기제공무원(디지털정부 정보보호) 자기소개서, 직무수행계획서
    진단 및 개선 프로젝트를 성공적으로 완료하며 보안 취약점 제거와 내부 보안 체계 강화에 기여하였습니다.A 공공기관에서 보안 감사를 수행할 당시, 기관 내 주요 시스템에서 보안 ... 에 따라, 정부기관에서 보다 체계적이고 공공성 높은 정보보호 정책을 수립하고 운영하는 역할을 수행하고자 지원하게 되었습니다.과거 정보보호 컨설팅 업무를 수행하며 정부 기관의 보안 감사 ... 취약점이 다수 발견되었습니다. 특히, 접근 통제 정책이 미흡하여 불필요한 권한이 과도하게 부여된 사례가 있었습니다. 이에 대한 개선 방안을 제안하고, 접근 통제 체계를 재설계
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.02.16
  • 현대캐피탈과 한국자산캐피탈
    일이내 만기도래 부채)×100- 관리방법. 모든 자산운용시에는 『여신심사위원회』에서 결정된 리스크 한도 범위 내에서, 개별 건에 대한 리스크를 별도 심사한 후 운용- 내부통제: 감사 ... - 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가․개선. 감사 방법: 일상감사방법, 종합감사방법, 특별감사방법. 종합감사: 영업, 재무, 기타 업무 등 기능별로감사를 실시하여 기능 ... 별 프로세스의 유효성 평가, 문제점 적시, 개선방안 제시 등을 포함한 종합감사 보고서를 작성하여 제출- 준법감시인: 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 내부 통제기준을 위반하는 경우 이
    리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.22
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2025년 08월 07일 목요일
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