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"내부통제와감사" 검색결과 41-60 / 5,898건

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    분식회계의 본질과 영향 그리고 예방방안에 관한 종합적 분석
    이다. 기업은 재무정보를 투명하게 공개하여 이해관계자들이 기업의 재무건전성을 파악할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 정확하고 투명한 재무제표 작성과 공개가 필요하며, 내부감사-. ... 를 감 자체적으로 통제함으로써 재무제표 작성 과정에서의 부정을 방지하는 체계를 구축해야 한다.경영진의 윤리 교육 강화도 중요한 예방책이다. 경영진과 임직원들에게 윤리 교육을 실시 ... 하다. 특히 조직 구성원들의 윤리의식을 높이고 부정행위에 대한 제재를 강화하는 등의 노력이 요구된다.외부감사 강화는 분식회계 예방의 핵심적 수단이다. 독립적인 외부감사를 통해 재무제표
    리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.14
  • 기업의 횡령⋅배임 공시와 감사보고시차의 관계 (Asset Embezzlement Disclosure and Audit Report Lag)
    한국회계학회 신혜정, 안정인
    논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28
  • 감사인 특성과 내부회계관리제도 취약점 개선에 따른 발생액 질의 향상 (Auditor Characteristics and the Change of Accruals Quality due to Improvement of Internal Control over Financial Reporting)
    내부통제에 도움이 될 수 있는 감사인의 역할을 체계적으로연구하고 이를 명문화한다면, 감사인은 자기감사 위험이 발생하지 않는 범위 내에서 회사가 운영하는 내부통제의 체질 개선 ... 과정에서 조절효과를 가지지 못하는 것으로 나타났다. [정책적 시사점] 본 연구의 정책적 시사점과 제안은 다음과 같다. 첫째, 내부회계관리제도에대한 감사인의 인증수준이 강화되는 시점 ... 에서, 본 연구는 이러한 제도 강화의 필요성을 뒷받침하고 있다. 둘째, 내부회계관리제도 취약점 개선과 관련하여 감사인의 책임, 역할 범위 등을 명시적으로 제시할 필요가 있다. 취약
    논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09
  • Does Korea’s Seminal Audit Reform Improve Audit Quality? (Does Korea’s Seminal Audit Reform Improve Audit Quality?)
    [Purpose] We examine whether the Korea Audit Reform Amendment (KARA) of 2017 improves audit quality for all listed firms. Instead of investigating the..
    논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27
  • 내부회계관리제도의 중요한 취약점 소멸과 감사보수 (Disappearance of Material Weakness in Internal Control over Financial Reporting and Audit Fees)
    한국회계학회 이세철, 고영우
    논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.12 | 수정일 2025.03.28
  • 감사원 직무감찰 제도의 현황과 기능 (The Current Status and Functions of the Duty Inspection of the Board of Audit and inspection)
    화된 특성으로 대통령 직속기관 차원에서는 내부통제수단으로, 그리고 직무상 독립기관으로서는 행정 각부에 대한 외부통제수단으로의 성격을 모두 지닌다.감사원의 조직상․직무상의 독립 ... 감사원은 감사와 감찰이라는 헌법상의 권한을 매개로 강력한 부패통제 기능을 수행한다. 현대 감사의 특징은 합법성에 국한되지 않는다. 행정의 효율성, 효과성, 경제성 및 능률 ... 성에도 감사범위가 확대되고 있다. 그 때문에 감사기능은 소극적․통제적 수준에 머물지 않고 예방적이고 적극적․지원적 역할까지 수행한다. 감사원의 직무감찰 기능은 다른 최고감사기구와는 차별
    논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26
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    내부회계직무 면접 대비를 위한 분석 자료
    - 현업 또는 외부감사인들과의 의사소통 역량: 외부감사에서 적정 의견을 받는 것을 목표로 한 해 동안 수행하는 통제활동의 관리와 외부감사에 대응에 필요- 새로운 것을 배우고 도전 ... 성에 대한 관심 증가로 내부회계관리제도 의무화내부회계관리제도 의무화로 향후 중요성은 더욱 증가할 것으로 예상핵심 요약- 신외부감사법에 따라 내부회계관리제도를 설계, 운영, 외부감사 받 ... 는 것을 목적 - 회사에서 발생하는 다양한 업무 활동들을 통제 활동들로 삼아 설계 및 운영 관리하여 외부감사를 받음- 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시
    자기소개서 | 6페이지 | 20,000원 | 등록일 2025.02.23 | 수정일 2025.02.26
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    한국전력공사 상임감사위원 자기 소개서, 직무수행계획서
    성과 지속 가능성을 동시에 고려해야 하는 중요한 기관이며, 이를 위해서는 효율적이고 투명한 경영 시스템 구축과 내부 통제 강화가 필수적입니다. 저는 경영 감사내부 통제 시스템 ... 해야 합니다. 저는 기존의 감사 방식에 안주하지 않고, 디지털 감사 도입, 내부 통제 시스템 개선, 윤리경영 체계 강화 등 혁신적인 접근을 통해 한국전력공사의 감사 체계를 더욱 발전 ... 시키고자 합니다.3. 경력 및 업적저는 전력 산업 및 감사 분야에서 다양한 경험을 쌓으며, 조직의 투명성과 효율성을 제고하는 데 기여해 왔습니다.첫째, 감사내부 통제 시스템 구축
    자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.03.21
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    2025년 아모텍 재무 세무팀 경력직(대리직급) 직무 합격 자소서
    ) 정리, 최종적으로는 내부회계 매뉴얼을 전사 공유하며 회사의 내부통제 역량을 강화했습니다.4. 성과와 세부 사항이직/전직 사유성과:? 외부감사 지적사항 ‘0건’ 2년 연속? 부가세 및 ... 습니다. 특히 반복되는 실무 속에서도 항상 기초부터 원리를 이해하고자 노력했고, 그 결과 단순한 회계 입력을 넘어서 내부회계관리제도 구축, 외부감사 대응, 법인세 신고 실무까지 전반적인 ... 항목 및 손금불산입 관련 정리 자료 작성? 세무서 질의 대응 및 공문 회신 사례 보유3) 내부회계관리제도 운영? 업무분장표, 통제문서, 내부통제 Flow 문서화? 내부회계제도 설계
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.16
  • 회계담당자의 경력과 감사시간 (The Association between Career of Accounting Officers and Audit Hours)
    [연구목적] 본 연구는 2018년에 새롭게 공시되는 회계담당자의 경력이 감사시간과 어떠한 관련성을 갖는지를 분석함으로써 회사의 회계역량이 내부통제에 영향을 미치는 요인인지를 확인 ... 하고, 효과적인 내부통제 운용을 위해 회계담당자가 갖추어야 할 특성을 고찰한다.[연구방법] 내부회계 관련 인적자원에 대한 선행연구를 기초로 가설을 설정하고, 회계담당자 경력정보 ... 시스템이 구축되지 않은 경우, 회계담당인력의 역량이 내부통제에 중요하게 작용함을 알 수 있다.[연구의 시사점] 본 연구는 내부회계 시스템이 양호하지 않을 것으로 기대되는 중소형기업
    논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27
  • 지방자치권 실현과 감사감사의 관계에 관한 연구 - 자치권과 감사감사의 조화방안 모색을 중심으로 - (A Study on the Interrelationship between Right of Local Autonomy and Audit of the BAI(The Board of Audit and Inspection of KOREA))
    으로서 대통령소속 합의제행정기관의 위상과 지위를 가지고 시작하였다. 감사원은 출범이후 현재까지 헌법상 행정부의 내부통제기관으로서 감사원법에 근거하여 지방자치단체에 대한 감사를 시행하여 왔 ... 의 정착 및 성숙에 따라 자치권을 구현하고 더불어 감사감사의 위상과 그 기능을 확보할 수 있는 방안으로 두 가지 사항을 제안하였다. 첫 번째는 지방자치단체 합법적·합목적적 내부 ... 통제를 원활히 뒷받침할 수 있는 자체감사제도의 구현이며, 두 번째는 공공행정에 대한 총체적 책임성 제고를 담당하는 감사원의 국가최고감사기구로서의 헌법상 지위 확립이다. The
    논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26
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    외교부 감사관 직무수행계획서
    , 내부통제 평가, 준법성 검토 등 감사의 전 과정에 대한 전문성을 쌓을 수 있었습니다. 또한 공정하고 독립적인 자세로 감사를 수행해왔기에, 투명하고 엄정한 외교부 감사 업무 수행에 큰 ... 와 리스크 평가를 실시합니다. 이 과정에서 업무 프로세스 분석, 내부 통제 점검, 관련 법규 검토 등을 수행하며, 위험 영역을 식별하여 감사 범위와 우선순위를 설정합니다. 이 ... 를 수집하고 관찰, 질문, 재계산 등의 실사 기법을 활용하여 업무의 적절성과 내부 통제의 실효성을 검증합니다. 표준화된 체크리스트와 실사 프로그램을 활용하여 감사의 일관성과 전문
    자기소개서 | 4페이지 | 50,000원 | 등록일 2024.12.11
  • 독일주식법 제 171조에 따른 외부감사인의 회계회의 참석의무에 관한 고찰과 도입의 기대효과 (Eine Studie über die Verpflichtung des Abschlussprüfers zur Teilnahme an Bilanzsitzungen gemäß § 171 AktG und ihre Auswirkungen auf das koreanische Rechtssystem)
    으로서 외부감사인의 내부회계회의에서의 감사결과와 그 중점사항에 대한 보고 및 설명의무, 회계처리와 관련된 내부통제 및 위험경영시스템의 중요문제점에 대한 보고의무, 경영진과의 유착가능 ... 을 하는 데에 있다. 내·외부감사인의 소통과 협력은 내부감사인의 정보의 불균형과 정보의 부재를 극복하게 하고 정보의 해석에 대한 이해도를 높게 하여 감사의 품질을 제고함으로써 궁극 ... 적으로는 회계부정에 대한 예방가능성을 한층 높이는 역할을 한다. 독일의 경우는 내·외부감사인의 소통과 협력을 구체화하기 위하여 재무제표의 승인이전에 개최되는 내부회계회의에 외부감사
    논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.29 | 수정일 2025.07.04
  • 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서의 내부통제- 바젤은행감독위원회의 은행지배구조지침과의 비교를 중심으로 - (Internal Control of Financial Companies - A Comparative Study on the BCBS' Corporate Governance Principles for Banks -)
    하며, 궁극적으로는 이들이 사내이사 중에서 임명되도록 하는 것도 하나의 대안이 될 수 있을 것이라고 생각된다.다섯째, 내부통제 및 위험관리에 관한 감사위원회와 위험관리위원회의 역할 ... 내부통제는 1991년 미국이 연방양형지침을 제정하면서부터 이사의 책임과 관련하여 법적인 의미를 갖게 되었으며, 이는 1996년 회사에 손해가 발생하였을 때 이사의 감시의무의 해태 ... 로 인한 손해배상책임까지도 경감시키는 것으로 확대되었다. 우리나라의 내부통제제도는 2000년대 초반에 금융관계법에 내부통제기준 및 준법감시인에 대한 사항이 입법되었던 것을 시초
    논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19
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    감사원 일반임기제 공무원 연구관 5급 (회계) 자기소개서, 직무수행계획서
    감사방법론에 대한 논문을 공동 집필한 경험은 감사원 연구관이라는 목표를 구체화시켜 주었습니다. 감사원 일반임기제 공무원 연구관(회계)직은 ‘국민 세금의 올바른 사용과 내부통제제도 ... 이 요구되므로, 저는 정직성과 책임감을 토대로 국내외 감사 이론·법제도 연구와 내부통제 운영 연구에 임하겠습니다. 또한, 소통과 협업을 통해 연구의 객관성을 담보하고, 감사연구원 직제 ... 하였습니다. 3년 차에는 ‘재정·조세 분야 감사방법론 개발’을 중점 과제로 삼아 AI 기반 이상거래 탐지 기법을 적용한 감사패널모델을 구축하고, 내부통제 제도 운영 사례를 분석해 ‘회계
    자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.07.31
  • 내부통제와 준법지원인제도 (Internal Control and Compliance System in Korea)
    내부통제라고 할 때 어느 정도의 범위에서 어느 정도의 규제를 법에서 하여야 할 것인가 하는 것은 각국의 기업문화 및 법제도 시스템마다 차이가 있을 수밖에 없다. 우리나라의 경우 ... 에는 외감법에 의한 내부회계관리제도가 재무통제를 담당하고, 금융관련법에 의한 준법감시인제도 및 개정상법에 의한 준법지원인제도가 준법통제를 담당한다고 할 수 있다. 2011년 개정상법 ... 되고 운영될 것으로 기대된다.준법통제내부통제의 일부이므로 기본법인 상법에서는 일본 회사법과 마찬가지로 내부통제에 대한 일반규정을 두는 정도로 개정하였어도 좋았을 것으로 생각된다. 이사
    논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27
  • 정보기술(IT)컴플라이언스 활동과 내부회계관리제도의 경영효율성에 관한 연구 (A Study on the Management Efficiency of Internal Control System on IT Compliance Activities)
    내부회계관리제도는 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 회사가 갖추고 지켜야 할 재무보고에 대한 내부통제를 말한다. 내부회계관리제도는 기업의 회계처리를 사전에 규정된 절차 ... 와 방법에 따라 회계처리의 임의성을 최소화하여 회계의 투명성, 일관성, 그리고 신뢰성을 확보하는 내부통제시스템을 의미한다. 본 연구는 내부회계관리제도 경영 효율화를 위한 금융당국 ... 을 선임하는 과정에서 감사인이 최소한 투입해야 할 감사시간과 이에 따른 보수를 인상해야 한다. 셋째, 준법감시인을 대폭 증원하고 감사결과를 정기적으로 보고해야 한다. 넷째, IT
    논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04
  • 판매자 표지 자료 표지
    한국기상산업기술원 6급 회계 자기소개서 및 면접(20개)
    는 기관의 회계정보시스템(K-IFMIS 등)을 빠르게 숙지해 업무 정확성과 속도를 높이는 것입니다. 둘째, 공공기관 내부통제 기준과 예산 집행 절차를 철저히 준수하고, 외부 감사 ... 로서 일조하고 싶습니다.03. 입사 후 목표는 무엇인가요?첫째, 회계정보시스템을 빠르게 숙지해 정확성과 신속성을 확보하겠습니다. 둘째, 내부통제 기준과 감사 대응 역량을 지속적으로 강화 ... 합니다.08. 최근에 읽은 책이나 인상 깊은 경험이 있다면?최근 ‘회계감사의 원칙’을 읽으며 공공기관 회계 투명성의 중요성을 다시 느꼈습니다. 특히 내부통제 시스템의 강화를 통해
    자기소개서 | 4페이지 | 3,500원 | 등록일 2025.05.01
  • 監事의 兼任禁止에 관한 商法 제411조의 法理와 그 具體的 適用 (Legal Logic and Its Applications of the Prohibition Clause of Assuming Auditor and Director Concurrently)
    주식회사는 소유와 경영의 분리를 기관구조의 기본원리로 하면서 상시적인 경영통제를 위하여 매우 엄격한 내부감사제도를 두고 있다. 감사제도에 있어서 엄격성은 감사의중립성 확보가 그 ... 요체이다. 상법 제411조의 겸임금지조항은 감사의 중립성을 보장하기위한 제도적 장치인데, 이는 ‘자기감사’(self-audit)의 폐단을 막기 위하여 ‘감사와 피감사자의 인적 분리 ... 의 구체적인 대상과 범위, 이사 등 피감사자의 지위에 있는 자를 감사로선임하는 경우 그 선임행위의 효력과 이를 유효하다고 볼 경우 그 논리구성, 영업연도도중에 이사 등을 감사로 선임
    논문 | 42페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.29 | 수정일 2025.07.04
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2025년 08월 08일 금요일
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