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"내부통제와감사" 검색결과 61-80 / 5,898건

  • 마이데이터사업계획서
    조의 9 의 1) 임직원 위법행위 예방에 대한 내부통제체계 구축 : 내부규정을 통하여 확인 신용정보 보호체계 구축 - 물리적 보호 ( 출입통제 , CCTV 등 ) - 사용자 100 ... 각서 .) 제 22 조의 9 제 2 항에 따른 내부관리 규정 회계처리 , 감사 , 조직관리 등에 대한 내부 규정 예비허가내용 및 조건의 이행을 증명하는 서류구분 시스템 구성 장비 ... 임직원 PC 및 프로그램에 대한 비밀번호 관리 지침 사용 어플리케이션 비밀번호 규칙 복잡화 및 변경횟수에 대한 지침 암호화 정보 사용자 ( 고객 ) 정보 접근 통제 데이터 암호
    ppt테마 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.08.20
  • 자체감사의 활성화와 감사원의 합리적 지원방안 연구 (A Study on the Revitalization of Self-Audit and the Reasonable Supporting Measures of the Board of Audit and Inspection of Korea)
    오늘날 자체감사 내지 내부감사가 강조되고 있다. 감사원의 감사만으로 방대한 기관을 효율적으로 감사하는 것이 쉽지 않기 때문이다. 그러나 자체감사는 여전히 전문성이나 공정성 등 ... 이 보다 중요하다. 감사원의 독립기관화를 보다 강화해야 하며, 공공기관의 자체감사기구에 대해서는 조종자로서의 역할을 수행해야 한다. 특히 지방자치단체의 감사는 중첩된 감사통제제도 ... 로 인하여 중복감사의 우려가 높다. 자치권이라는 지방자치제도의 본질을 감안하여 중복감사를 회피할 수 있도록 감사기구를 일원화하고 우선적으로는 지방의회의 통제를 받도록 하는 것
    논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26
  • 대규모기업집단의 주력회사와 계열회사의 동일 감사인 선임이 감사품질에 미치는 영향 (The effect of the same auditor appointment by the main firm and the other member firms in a large business group on audit quality)
    감사품질은 상이한 감사인을 선임한 경우보다 유의하게 높다. 이는 주력회사와 그 감사인은 계열회사에 대한 정보를 종합적으로 수집하고 통제할 수 있으며, 특히 감사위험이 높은 내부거래 ... 대규모기업집단의 주력회사는 지배구조 최상위에 있기 때문에 주력회사와 그 감사인은 주력회사와 계열회사 그리고 계열회사 상호간의 내부거래에 대하여 전반적인 정보를 파악하는데 용이 ... 한 위치에 있다. 이러한 관점에서 주력회사의 감사인이 계열회사도 동시에 감사한다면 감사인은 위험이 높은 내부거래에 대하여 보다 높은 수준의 감사증거를 수집할 수 있기 때문에 계열회사
    논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10
  • 내부회계관리제도 취약점과 사후적 내재가치 (The Effect of Material Weaknesses in the Internal Accounting Control System on Ex-post Intrinsic Value)
    한 필요성으로 인하여 미국에서는 내부통제에 관한 규정이 제정되었으며, 국내에서는 2003년 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의해 내부회계관리제도가 의무화 되어 2004년 4월 이후 ... 할 수 있었다. 회계정보의 신뢰성을 확보하기 위해서는 회계처리기준은 물론직접 회계정보 및 공시정보를 산출하는 내부통제시스템의 투명성 확보를 위한 규정의 필요성이 대두되었다. 이러 ... 의 개시되는 회계연도부터 적용되고 있다.내부회계관리제도의 모범규준을 살펴보면 기업의 내부통제시스템은 세 가지 목적에서 운영된다. 첫 번째 목적은 기업의 관리적 통제로서 효율
    논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
  • 판매자 표지 자료 표지
    2025년 아모텍 재무 세무팀 경력직(대리직급) 직무 합격 자기소개서
    대비 70% 이상 감소하였습니다.내부회계관리제도 개선 및 문서화회사 내부감사 기준 정비 과정에서 수기 작성되던 통제 문서를 전산화하고, 업무 분장표 및 증빙 자료 이력관리 체계 ... 습니다.재무 직무는 단순히 숫자를 맞추는 일을 넘어서, 회사의 의사결정 기반이 되는 데이터를 제공하고 내부통제 시스템이 유기적으로 작동되도록 하는 핵심 기능이라 생각합니다. 저 ... 회계 추정치의 산정 근거 작성 및 내부 공유 프로세스 구축? 외부감사 대응 및 내부회계관리제도(ICFR) 실무 문서화 경험세무 및 신고 업무? 법인세 중간 및 연말정산, 부가가치세
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.16
  • 경영자의 특성과 감사서비스 (CEO Characteristics and Audit Service)
    에 소유경영체제의 기업지배구조 및 내부통제에 대한 통제위험을 감사인이 낮게 평가하여 감사자원에 대한 투입을 적게 한다는 해석을 가능하게 한다. This study examines the ... 본 연구는 경영자 개인적 특성인 나이, 전공 그리고 재무적 지위가 감사서비스에 미치는 영향을 감사보수와 감사시간을 이용하여 살펴본다. Hambrick and Mason(1984 ... 를 가져온다고 하였다. 따라서 경영자는 재무보고의 중요한 의사결정자이기 때문에 경영자 개인적 가치와 인식방법의 차이로 인한 위험회피 성향이 재무보고 및 감사관련 이슈에도 반영될 가능
    논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27
  • 38. 내부회계관리규정(샘플)
    제1항 제1호, 내부회계관리제도모범규준 문단 17, 17.1, 17.2제6조(회계정보의 오류통제, 수정 및 내부검증) ① 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서(이하 ‘회계부서 ... 3항제9조(내부회계관리자) ① 회사의 대표자는 제3조 제3호에 따른 내부회계관리자를 지정한다.② 내부회계관리자는 사업연도마다 이사회 및 감사(감사위원회를 포함한다. 이하 같 ... 다)에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 한다.③ 내부회계관리자는 이 규정 제2장에 규정된 업무를 수행하며, 이사회 또는 감사가 법 제2조의2 제5항의 직무를 수행하기 위하여 자료
    서식 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.07.18
  • 판매자 표지 자료 표지
    회계투명성을 향상시킬수 있는 방안에 대해 설명하시오.
    하며, 내부 감사 과정에서도 중요한 역할을 한다. 내부 통제가 강화되면, 기업은 잠재적인 부정 행위를 예방하고, 재무 위험을 관리하는 데 더 효과적으로 대응할 수 있다. 회계 기준 ... . 내부 통제 시스템 강화효과적인 내부 통제 시스템은 재무 정보의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 필수적이다. 내부 감사와 외부 감사의 독립성을 유지하고, 정기적인 검토와 평가를 통해 ... 의 효 통제 시스템의 효과성을 검토하고, 필요한 경우 개선 조치를 취할 수 있다. 내부 감사내부 통제 시스템의 효과성을 평가하고, 개선 방안을 제시하는 역할을 한다. 내부 감사
    방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.09
  • 판매자 표지 자료 표지
    서울메트로환경 비상임이사_자기소개서_자소서 전문가에게 유료첨삭 받은 자료입니다.
    감사업무 수행 경험으로 사업 운영과 관련하여 전문성과 효율성을 제고하기 위한 내부통제 역량을 보유하고 있습니다. 경영성과 및 운영에 대한 공정하고 객관적인 평가시스템 구축과 활용 ... 으며, 이를 통해 해당 기업이 건전한 기업 활동을 지속적으로 이어나갈 수 있도록 전문적인 회계 분석 역량을 훌륭히 발휘하여 왔습니다.(2) 경영활동 개선을 위한 내부통제 역량기업의 안정 ... 의 내부통제 과정과 실제 운영 내역을 확인하여 경영활동 개선에 기여해왔습니다.(3) 객관적인 경영평가 및 올바른 경영활동에 필요한 대안 제시기업이 지향하는 경영목표 및 비전을 효과
    자기소개서 | 3페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.11.17
  • 의료기기 내부 심사업무
    사항을 시정하는데 목적이 있다.용어의 정의내부감사경영조직 내에 있는 감사담당자가 자기기업의 내부통제조직을 조사평가하고 조직내부의 각 단위의 효율성을 측정하는 한편 회계기록 및 ... 개정번호개정일자개정내용비 고관련 팀 합의구 분작 성검 토검 토승 인직 무 명이 름서 명일 자적용 범위본 절차서는 당사 품질경영시스템의 유지 및 실행에 대한 내부품질감사에 대하 ... 는 전반적인 내부심사 업무 승인에 대한 책임과 권한을 갖는다.품질책임자는 감사팀장으로서 다음과 같은 책임이 있다.내부품질감사팀 조직 및 지휘내부품질감사 일정계획표 작성피감사부서
    서식 | 4페이지 | 500원 | 등록일 2021.01.22
  • 판매자 표지 자료 표지
    한국토지신탁 회계 서류합격
    되면서 작년 2.5%애서 1.3%는 줄어들었습니다. 국내 상장법인 내부회계관리제도 비적정 사유는 범위 제한, 자금통제, 감사과정에서 제무제표 수정이 뒤를 이었습니다. 이 중 범위 제한 ... 이 가장 많은 비중을 차지한 것은 내부회계관리제도 감사와 관련한 외부감사인의 요청 자료를 기업들이 충분히 제공하지 못했다는 것을 뜻합니다. 재무제표 수정과 자금 통제 미비와 같 ... 은 사유는 자금과 관련한 내부통제의 취약점은 부정한 자금의 사용등의 발생 가능성을 시사할 수 있어 심각한 이슈로 인식해야 하며 신속한 개선이 필요합니다.내부회계관리제도에 대한 감사
    자기소개서 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.04.30
  • 판매자 표지 자료 표지
    과제_회계감사_위더스
    회계감사 과제(1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오.내부통제란 경영진이 사업의 목적을 달성하기 위해 채택한 모든 정책과 절차를 뜻합니다. 내부통제의 목적 ... 은 재무정보의 신뢰성 확보, 기업운영의 효율성과 효과성 확보, 관계 법규의 준수 등이 있습니다.내부통제의 평가과정은 보통 다음과 같은 4단계로 구성됩니다:설계에 대한 이해: 감사인 ... 은 감사에 관련된 내부통제를 이해하여야 합니다. 어떤 통제가 개별적으로 혹은 다른 통제와 결합하여 감사와 관련성이 있는지 여부는 감사인의 전문가적 판단 사항입니다.설계에 대한 평가
    리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.10.15
  • 판매자 표지 자료 표지
    씨티씨바이오 회계 세무 자기소개서 - 사람인 자유양식
    , 외부감사 대응, 내부통제 체계 이해 등 고도화된 회계업무까지 수행할 수 있는 준비가 되어 있습니다.전산회계, 세무 자격증을 취득하며 이론적 기반을 다졌고, 꼼꼼하고 책임감 있 ... 정확한 결산 자료 준비와 외부감사 대응을 체계적으로 수행하여 내부통제 신뢰도 제고에 기여하겠습니다. ... [ 자기소개서 ]? 기업명: 씨티씨바이오? 지원분야: 회계 세무팀 업무1. 지원동기씨티씨바이오는 제약·바이오 산업의 융합형 기업으로서 성장 가능성이 크고, 회계 투명성과 내부통제
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.14
  • 판매자 표지 자료 표지
    외부감사제도의 정의와 감사의견의 종류에 대해 설명하시오.
    가 공정하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하며, 이를 통해 투자 의사결정을 지원하고 기업의 신용도를 평가하는 데 도움을 준다. 또한, 외부감사제도는 기업의 내부통제 시스템을 강화하는 데 ... 중요한 역할을 한다. 외부감사인은 기업의 내부통제 절차를 검토하고 평가하여, 경영진이 재무보고의 신뢰성을 높이기 위해 필요한 개선사항을 제안한다. 이는 기업의 내부 프로세스 ... 의 재무상태와 경영성과에 대한 신뢰를 높인다. 외부감사는 기업의 내부통제 시스템을 강화하는 데도 중요한 역할을 한다. 외부감사인은 기업의 내부통제 절차를 검토하고 평가하여, 경영진
    방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.07
  • 상법상 감사제도 개선방향에 관한 연구 (How to enhance the Korean Management Oversight System)
    한국상사법학회 심영
    논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.20 | 수정일 2025.05.23
  • 판매자 표지 자료 표지
    동원홈푸드 합격 자기소개서 및 면접준비내용(질문 및 모범답안)
    는 이를 실현하는 과정에서 회계 담당자로서 정직성과 객관성을 갖춘 재무 보고, 법과 윤리에 부합하는 업무 처리, 내부통제 프로세스 개선을 위한 주도적 참여를 통해 실질적 기여를 하 ... 효율화, 비용관리, 내부 통제 기여 등 실질적 성과를 낼 수 있도록 기여하고 싶습니다. 4. 최근 개정된 세무·회계 제도 중 관심 있게 본 내용이 있다면 말씀해주세요. 최근 관심 ... 있게 본 제도는 내부회계관리제도 운영 실효성 제고 방안입니다. 2023년부터는 상장사의 내부회계관리제도에 대한 감사가 의무화되었고, 이를 통해 기업의 회계 투명성과 경영진의 책임
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.19 | 수정일 2025.05.07
  • 판매자 표지 자료 표지
    다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오
    과목명 : 회계감사 주제명 : 다음은 독립적인 물음이다. 각물음에 답하시오 (1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오 (2) 위험평가절차단계에서 분석절차의 감사 ... 의 목적 파악 2단계: 내부통제의 설계와 운영 평가 3단계: 내부통제의 효과성 평가 4단계: 내부통제의 취약점 파악 및 개선 방안 제시 (2) 위험평가절차단계에서 분석절차의 감사 ... 할 수 있는 기초 자료를 제공합니다. 초도감사의 단점 ? 감사 시간과 비용이 많이 소요됩니다. ? 감사인이 기업의 내부통제 시스템에 대한 이해가 부족할 수 있습니다. 계속감사의 장점
    리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.05
  • 판매자 표지 자료 표지
    회계투명성을 향상시킬 수 있는 방안에 대해 설명하시오.
    시키기 위한 방법에는 다양한 접근 방식이 존재한다. 이를 구체화하기 위해 몇 가지 주요 소주제로 나누어 설명하겠다.내부 통제 제도의 강화회계투명성 향상에서 가장 중요한 요소 중 하나 ... 는 내부 통제 시스템의 강화이다. 내부 통제 시스템은 기업 내부의 재무 처리 및 보고 과정을 체계적으로 관리하고 감독하는 장치를 포함한다. 특히, 상장 기업의 경우 금융 당국 ... 에서 내부 통제에 대한 규제를 강화하고 있으며, 이를 통해 기업의 재무 상태를 보다 투명하게 공개하도록 요구하고 있다. 예를 들어, 미국에서는 사베인스-옥슬리법(Sarbanes-Oxley
    방송통신대 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.11.07
  • 공공부문 자체감사기구 평가제도를 통한 역량진단에 관한 연구 : 서울시 투자·출연기관을 중심으로 (A Study on the Evaluations for Internal Audit Capacity Level : focused Public Sector in Seoul)
    오늘날 역할 및 기능이 확대되고 있는 공공기관의 책임성과 투명성 확보를 위해 자체감사를 통한 자율적 견제와 감시방안에 대한 관심이 높아지고 있다. 이를 위해 공공부문 내부통제기구 ... 로서 자체감사기구의 역량수준을 평가를 통해 명확하게 진단하고 부문별 역량수준 개편방안을 마련할 필요가 있다. 본 연구에서는 서울시 산하 25개 투자·출연기관 25개 자체감사기구 ... 를 대상으로 자체감사활동에 대한 역량수준모형을 제시하고 이를 자체감사 평가제도와 연계하여 부문별 수준을 비교하여 실효성을 제고할 수 있는 방안을 모색하였다. 분석결과 조직체계, 인력
    논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.17 | 수정일 2025.07.20
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2025년 08월 08일 금요일
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2:18 오후
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- 한국인의 가치관 중에서 정신적 가치관을 이루는 것들을 문화적 문법으로 정리하고, 현대한국사회에서 일어나는 사건과 사고를 비교하여 자신의 의견으로 기술하세요
- 작별인사 독후감