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"회계내부통제" 검색결과 21-40 / 6,563건

  • [회계학세미나] 기업의 내부통제제도의 나아갈 방향
    ) 건전한 내부통제시스템(2) 내부통제시스템 구축 및 운영에 핵심성공요소(3) 내부통제와 관련된 조직 구성원의 역할 및 책임Ⅲ. 결론참고문헌 :CPA학회 저널지 2002-2월 회계감사 ... 논단내부회계관리제도 운영방안 2001년 4월호안진회계법인 자료실한국조직윤리위원회 소식지Ⅰ. 서론영리를 목적으로 하며 지속적인 성장을 전제로 하는 기업조직의 내부통제제도는 그 추구 ... 하여 왔으며 이에 추가하여 최근에는 기업구조조정촉진법에서 정한 요건에 해당되는 기업들에게 내부통제제도의 일부인 내부회계관리제도의 도입 및 시행에 즈음하여 국내 및 영국 등 여러 나라의 관련
    리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.11.08
  • [회계정보시스템] 미션임파서블1 - (내부통제)
    와 더불어 회계정보시스템에서 나오는 내부통제와 연관지어 생각해볼게 많은 영화인 것 같다. 영화를 감상한 후, 대강의 영화줄거리 및 내부통제와 관련한 내용들을 나름대로 정리해 보았다.1 ... 로서 또다시 첩보원으로 돌아간다.2) 내부통제시스템과 관련하여..여기서 회계정보시스템의 내부통제와 관련하여 주목할 것은 미(美) 버지니아주 랭리에 있는 CIA본부건물(정보부건물 ... ‘미션 임파서블1에서 나오는 내부통제'와 관련하여..톰 크루즈, 존 보이트 주연의 미션임파서블1(감독 : 브라이언 드 팔마)은 방대한 스케일과 화려한 액션 등 풍부한 볼거리
    리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.23
  • [회계감사] 학교앞 T 노래방의 내부통제제도와 개선방안
    관계자들, 그리고 그 자료를 가지고 경영전반에의 활용을 필요로 하는 경영자들에게도 이것은 크나큰 역할을 하기 때문이다. 이러한 회계감사는 사업에 대한 이해, 내부통제의 시사 및 ... 는 위험들에 초점이 맞추어져야 한다. 과거의 전통적인 내부통제 접근방법은 이러한 위험들에 대한 심각한 고려없이 회계상의 부정과 오류의 예방 및 탐지에 주로 초점을 맞추고 있 ... 평가절차, 기중거래의 입증시사, 분석적 절차, 계정잔액의 입증절차의 절차를 거쳐 수행되며 그 중에서도 내부통제제도의 시사 및 평가는 그 결과를 통제위험의 최종평가와 입증절차에 반영
    리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.08.15
  • [회계감사] 매출채권과 대금회수의 내부통제 및 감사 입증절차
    서류의 입증시사.매출거래가 적절히 분류되었는지의 여부에 곤해 증빙문서를 검토6 적시성1 통제목표 및 감사목표.매출거래가 적절한 회계기간으로 즉시 기록되었는가2 주요내부통제절차.매출 ... 이 개입될 가능성6 필요한 내부통제절차.주문처리부서의 대변기록 승인.대기메모에 사전 일련번호를 부여6 대금회수관리자1 부서별 기능.현금회수 가능성 없는 계정확인2 사용문서, 회계기록 ... , 장장에 기입2 사용문서, 회계기록, 장부.매출채권보조원장3 관련활동.고객별 매출채권보조원장에 대금회수액 기록4 내부통제목표.매출채권보조원장에 고객으로부터의 수금이 대변에 적정
    리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.27
  • 휴넷 회계감사 과제
    회계감사-목 차-Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 분석적절차의 정의2. 내부통제의 다섯가지 구성요소3. 부정의 세가지 상황4. 통제테스트의 정의5. 통제테스트의 4가지 절차6. 경영진 ... 의 주장과 확립 된 기준 사이의 일치 정도를 확인하고 결과를 관심있는 사용자에게 전달하는 체계적인 절차이다.이번 연구에서는 회계감사의 분석적 절차, 내부통제의 다섯가지 구성요소, 회계 ... 의 지시가 확실하게 이행되도록 도와주는 4가지 통제활동에 대하여Ⅲ. 결론출처 및 참고문헌Ⅰ. 서론회계감사란 경제주체의 회계기록에 대한 주장을 감사인이 객관적으로 평가하여, 경제주체
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.12
  • 기업 규모별 정보보호 활동 노력과 IT 통제와의 관계 연구 - 정보보호 공시 데이터 기반으로 (Relationship between Information security Efforts and IT controls by Company Size)
    최근 신기술 도입과 해외진출 확대와 더불어, 회계 부정 사례 증가와 사이버 공격 등으로 기업들의 정보보호와 내부 통제의 중요성이 커지고 있다. 2018년 법률로 내부회계관리제도 ... 성을 제고하기 위한 내부회계관리의 핵심 통제 대상이며, 기업내 정보보호 노력에 대한 투자가 기업별, 규모별 상이하고 여러 법제화된 의무 사항과 인증 등이 존재하고 있어 기업들의 중복 ... 노력 및 투자가 발생하는 것으로 추정되어, 본 고는 정보보호 공시데이터와 전자공시시스템의 내부회계관리 감사 데이타를 기반으로 기업 규모별로 기업들의 IT통제와 정보보호 활동
    논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
  • 판매자 표지 자료 표지
    내부통제 운영 매뉴얼
    내부회계관리제도 및 CEO/CFO 인증 프로젝 트를 진행하여 CEO/CFO 인증을 위한 공시통제내부통제활동의 통제설계의 효과성과 운 영의 효과성 평가를 위한 작업을 진행 ... 하였습니다. 본 업무 매뉴얼은 OOO주식회사의 내부회계관리제도 및 CEO/CFO 인증 업무(공시 및 내부 통제활동의 설계, 운영 및 효과성평가)에 대한 배경, 운영전략 등에 관한 이해 ... 하고 회사 자산의 보호 및 공시통제 절차를 구축, 운영하도록 하고 있으며, 또한 재무보고 작성과 관련된 내부통제를 구축하여 이에 대한 통제설계의 효과성과 운영의 효과성을 평가
    리포트 | 116페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.04.03
  • 내부회계관리 케이스 분석
    있는 기관이 존재하지 않았다. 지출을 제대로 통제할 수 있는 절차 또한 없었다. 그리고 기업 내 다른 재무, 회계 부서와 소통이 부재했다는 점도 사건의 원인이 된다. 각 부서 ... 을 갖추어야 한다. 그리고 회계처리에서는 상호 감시를 할 수 있는 절차를 마련해야한다. 마지막으로 모든 것을 감독·통제하는 감시기관은 상급자의 결재를 통해 집행 할 수 있도록 해야한다. ... 번호가 없음● 지출을 감시, 통제 할 수 있는제 3의 감독기관의 부재● 지출결의서에 대한 미흡한 검토● 재무 상 재고 기록과 물품 관리부서의 재고 기록이 연동 되지 않음● 재고
    리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.11.23
  • 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서의 내부통제- 바젤은행감독위원회의 은행지배구조지침과의 비교를 중심으로 - (Internal Control of Financial Companies - A Comparative Study on the BCBS' Corporate Governance Principles for Banks -)
    내부통제는 1991년 미국이 연방양형지침을 제정하면서부터 이사의 책임과 관련하여 법적인 의미를 갖게 되었으며, 이는 1996년 회사에 손해가 발생하였을 때 이사의 감시의무의 해태 ... 로 인한 손해배상책임까지도 경감시키는 것으로 확대되었다. 우리나라의 내부통제제도는 2000년대 초반에 금융관계법에 내부통제기준 및 준법감시인에 대한 사항이 입법되었던 것을 시초 ... 로 한다.내부통제의 개념에 대하여 현행 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서는 ‘법령을 준수하고 경영을 건전하게 하며, 주주 및 이해관계자 등을 보호하기 위하여 금융회사의 임직원이 직무
    논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19
  • 회계 감사 제안의 실제
    된 증거의 평가- 재무제표 적정성에 대한 결론(2) 세부 수행 절차- 회사에 대한 이해. 사업 및 조직에 대한 이해. 회계제도와 내부통제제도에 대한 이해. 감사계획의 수립. 적용할 회계 ... 규정의 확인. 재무제표 분석적 검토 절차 수행- 내부통제 구조 평가. 내부정책, 관리 등에 대한 통제방법 평가. 회계제도에 대한 평가. 거래의 승인, 기록, 관련자산에 대한 접근 ... 회의록 열람. 회계추정에 대한 합리성 검토. 회계 및 세무처리 문제점 진단 및 개선사항 도출- 감사결과의 총합. 감사결과 및 보고서에 대한 협의. 내부통제구조상의 중대한 문제점
    리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.04.28
  • 내부회계관리제도 검토의견과 재무제표의 중요한 왜곡여부와의 관련성 - 감사투입시간을 중심으로 - (Correlation of Review Opinion on the Internal Accounting Control System (“IACS”) and Material Misstatements in Financial Statements)
    성을 제고하기 위해 제정된 내부회계관리제도를 강화할 필요성이 제기되고 있다. 더욱이, 법적인 책임이 낮은 검토의견제도라는 면에서 미국의 SOX제도만큼 강력하지 않다는 차이점을 고려할 때 ... , 한국의 내부회계관리제도가 회계정보의 신뢰성을 향상시키는 효과적인 역할을 하였는지에 대한 재평가가 필요하다.분석결과, 내부회계관리제도 비적정 검토의견을 받은 기업이 더 많은 시간 ... 을 감사업무에 투입한다는 결과를 보여주었다. 외부감사인이 입증감사범위를 계획함에 있어서 재무보고 내부통제 상 중요한 취약점 여부를 고려하여 감사투입시간을 결정한다고 해석할 수 있
    논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27
  • 휴넷평생교육원 회계감사 과제
    회계감사 과제과목명: 회계감사제출일자: 2023년 9월 24일다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오.(1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오.내부통제란 ... 들이 이행하여야 하는 정책과 절차를 말한다.내부통제를 평가하는 과정은 다음 4단계로 구분된다. 1단계는 내부통제의 설계에 대해 이해하는 것이다. 감사인은 감사에 관련된 내부통제를 이해 ... 하여야 한다. 2단계는 내부통제의 설계에 대해 평가하는 것이다. 감사인은 질문과 추가적인 감사절차를 수행함으로써 통제의 설계를 평가하고 통제가 절차대로 실행되고 있는지를 확인해야 한다
    리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.11.13
  • ERP 고급화 수준과 보안 및 회계솔루션 적용이 외국인지분율에 미치는 영향 (The Impact of ERP Adoption for High Level,Safety and Accounting Solution onForeign Investors’ Ownership)
    [연구목적]본 연구는 ERP의 고급화 수준 및 보안솔루션 도입과 내부회계통제 및 국제회계기준 솔루션 등 특정 ERP의 선택적 적용이 사후적으로 외국인투자자의 지분율에 미치는 설명 ... 의 ERP 시스템을 도입한 251개 기업을 대상으로 실증분석하였다.[연구결과]분석 결과, ERP의 고급화 수준 및 보안솔루션 도입과 내부회계통제 및 국제회계기준 솔루션을 적용한 기업 ... 가 정보비대칭에서 발생할 수 있는 기업분석의 왜곡과 부작용을 완화하기 위하여 ERP 고급화 수준 및 보안솔루션과 내부회계통제 및 국제회계기준 솔루션 등을 적용한 기업을 선호하고 있
    논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    분식회계의 본질과 영향 그리고 예방방안에 관한 종합적 분석
    하고 있다.내부고발 활성화는 은밀하게 진행되는 분식회계를 적발하는 효과적인 수단이다. 정부는 기업이 의도적으로 숨기는 회계부정 적발을 위해 내부고발 포상금 상한을 기존 1억원에서 10억 ... 분식회계의 본질과 영향 그리고 예방방안에 관한 종합적 분석목 차1. 서론2. 분식회계의 개념과 정의3. 분식회계의 역사적 배경과 발전4. 분식회계의 유형과 방법론5. 분식회계 ... 가 미치는 영향과 피해6. 국내외 분식회계 주요 사례 분석7. 분식회계 예방 및 대응방안8. 분식회계 관련 법적 규제와 제도9. 결론10. 참고문헌1. 서론현대 자본주의 경제체제
    리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.14
  • 내부통제와 준법지원인제도 (Internal Control and Compliance System in Korea)
    에는 외감법에 의한 내부회계관리제도가 재무통제를 담당하고, 금융관련법에 의한 준법감시인제도 및 개정상법에 의한 준법지원인제도가 준법통제를 담당한다고 할 수 있다. 2011년 개정상법 ... 내부통제라고 할 때 어느 정도의 범위에서 어느 정도의 규제를 법에서 하여야 할 것인가 하는 것은 각국의 기업문화 및 법제도 시스템마다 차이가 있을 수밖에 없다. 우리나라의 경우 ... 되고 운영될 것으로 기대된다.준법통제내부통제의 일부이므로 기본법인 상법에서는 일본 회사법과 마찬가지로 내부통제에 대한 일반규정을 두는 정도로 개정하였어도 좋았을 것으로 생각된다. 이사
    논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27
  • 내부회계관리 운영인력의 특성이 이익의 질에 미치는 영향 (The Effect of Human Resource Characteristics of Internal Control over Financial Reporting on Earnings Quality)
    내부회계관리제도(internal control over financial reporting)는 기업의 재무보고 과정에 대하여 기업 스스로 모니터링을 함으로써, 회계정보의 신뢰 ... 성을 제고하고자 2005년에 도입된 제도이다. 본 연구는 내부회계관리제도의 시행이 회계정보의 질(financial reporting quality)에 미치는 효과를 분석하고자 한다 ... .유가증권시장 상장기업이 대상이고 분석기간은 2005년부터 2010년까지의 총 6년간이었으며, 추출된 표본기업의 수(firm-year)는 2,100개이다. 관심변수는 내부회계관리제도
    논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.04 | 수정일 2025.07.10
  • 2021 휴넷 회계감사 과제
    구성요소와 17가지원칙을 제시하고 있다. 구성요소 중 위험평가에 해당하는 원칙에 대해 서술하시오.(답)내부회계관리제도 구성요소는 5가지 구성요소 ( 통제환경, 위험평가, 통제활동 ... (1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오.(답)내부통제란 경영진이 사업의 목적을 달성하기 위해 채택한 모든 정책과 절차를 말한다.평가과정 4단계는 ,1단계 ... : 내부통제의 설계에 대한 이해2단계 : 내부통제의 설계에 대한 평가3단계 : 통제의 운영효과성 테스트4단계 : 통제의 운영효과성 평가(2) 위험평가절차단계에서 분석적절차의 감사목적
    리포트 | 5페이지 | 6,000원 | 등록일 2021.10.08
  • (휴넷 회계감사)다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오. (과제는 반드시 A4용지 1장 이상의 분량으로 제출할 것
    과목명 : 회계감사레포트 주제 : 다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오. (과제는 반드시 A4용지 1장 이상의 분량으로 제출할 것.)(1) 내부통제의 정의와 평가과정 4 ... 단계에 대해서 서술하시오.내부통제란 경영진이 사업의 목적을 달성하기 위해 채택한 모든 정책과 절차를 말하며 조직 내부의 각 부서와 부서의 업무를 유기적으로 연결시켜 서로 확인 ... ? 검증할 수 있게 하는 통제방법을 말한다.1단계내부통제의 설계에 대한 이해2단계내부통제의 설계에 대한 평가3단계통제의 운영효과성 테스트4단계통제의 운영효과성 평가(2) 위험평가절차
    시험자료 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.03.01
  • 감사원의 변상판정제도 운용에 관한 연구 (A study on operation of the reimbursement system by the BAI of Korea)
    의 도입 취지를 살리는 방향으로 개선 방안을 도출하고자 한다. 그리고 변상판정제도의 개선 방안으로서 내부통제 및 리스크관리시스템 등 강화 유도, 회계관계직원의 회계교육 의무화, 국가 ... 감사원은 1948년 감사원 전신인 심계원 출범 시부터 「심계원법」과 1957년 제정된 「회계관계직원등의 책임에 관한 법률」 등에 근거하여 국고의 손실보전과 회계사고 예방을 위하 ... 여 회계관계직원이국가나 단체 등에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 그 손해를 변상하도록 판정하는 변상판정제도를 운용하여 왔다. 변상판정제도는 회계질서가 어지러웠던 도입 당시
    논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26
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2025년 08월 06일 수요일
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