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"회계내부통제" 검색결과 61-80 / 6,561건

  • 내부통제 취약점 공시에 대한 중국 자본시장의 반응 (Capital Market Reactions to the Disclosure of Internal Control Weaknesses in China)
    미국의 Sarbanes-Oxley(SOC)법안이후 많은 나라에서 내부통제제도의 공시가 의무화되었다. 이와 관련하여 내부취약점 공시는 기업위험과 관련하여 새로운 정보를 자본시장 ... 에 제공하므로 자본시장이 부정적으로 반응한다고 선행연구들에서 보고되었다. 사회주의 경제체제를 가지는 중국은 사실상 2010년부터 본격적으로 내부통제제도가 시행되었다. 본 연구는 사회 ... 주의 경제체제이면서 내부통제제도의 공시역사가 매우 짧은 중국의 자본시장에서 내부통제취약점을 공시하는 기업에 대한 자본시장의 반응을 분석하였다.분석결과 내부통제제도 취약점 공시일 주변
    논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
  • Improvements of Corporate Internal Control System to Prevent Embezzlement of Funds (Improvements of Corporate Internal Control System to Prevent Embezzlement of Funds)
    A recent series of embezzlement of funds incidents in Osstem Implant, Woori Bank, Keyang Electric Machinery, KB Savings Bank CO., Ltd., MG Community C..
    논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    씨티씨바이오 회계 세무 자기소개서 - 사람인 자유양식
    [ 자기소개서 ]? 기업명: 씨티씨바이오? 지원분야: 회계 세무팀 업무1. 지원동기씨티씨바이오는 제약·바이오 산업의 융합형 기업으로서 성장 가능성이 크고, 회계 투명성과 내부통제 ... , 외부감사 대응, 내부통제 체계 이해 등 고도화된 회계업무까지 수행할 수 있는 준비가 되어 있습니다.전산회계, 세무 자격증을 취득하며 이론적 기반을 다졌고, 꼼꼼하고 책임감 있 ... 정확한 결산 자료 준비와 외부감사 대응을 체계적으로 수행하여 내부통제 신뢰도 제고에 기여하겠습니다.
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.14
  • 판매자 표지 자료 표지
    서울메트로환경 비상임이사_자기소개서_자소서 전문가에게 유료첨삭 받은 자료입니다.
    으며, 이를 통해 해당 기업이 건전한 기업 활동을 지속적으로 이어나갈 수 있도록 전문적인 회계 분석 역량을 훌륭히 발휘하여 왔습니다.(2) 경영활동 개선을 위한 내부통제 역량기업의 안정 ... 하여 효율적인 예산반영과 집행이 이루어지기 위한 체계적인 의사결정이 이루어지도록 지원해왔습니다.(3) 내부통제 기능 강화를 통한 경영 프로세스 구축 및 인프라 활용 역량풍부한 기업회계 ... 의 내부통제 과정과 실제 운영 내역을 확인하여 경영활동 개선에 기여해왔습니다.(3) 객관적인 경영평가 및 올바른 경영활동에 필요한 대안 제시기업이 지향하는 경영목표 및 비전을 효과
    자기소개서 | 3페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.11.17
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    2025년 아모텍 재무 세무팀 경력직(대리직급) 직무 합격 자기소개서
    대비 70% 이상 감소하였습니다.내부회계관리제도 개선 및 문서화회사 내부감사 기준 정비 과정에서 수기 작성되던 통제 문서를 전산화하고, 업무 분장표 및 증빙 자료 이력관리 체계 ... 습니다.재무 직무는 단순히 숫자를 맞추는 일을 넘어서, 회사의 의사결정 기반이 되는 데이터를 제공하고 내부통제 시스템이 유기적으로 작동되도록 하는 핵심 기능이라 생각합니다. 저 ... 회계 추정치의 산정 근거 작성 및 내부 공유 프로세스 구축? 외부감사 대응 및 내부회계관리제도(ICFR) 실무 문서화 경험세무 및 신고 업무? 법인세 중간 및 연말정산, 부가가치세
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.16
  • 내부회계관리제도 취약점 보고와 대리인 문제 (Internal Control Weakness and Agency Problem)
    증가나 이익 추구를 위해 효율적인 내부통제제도를 유지하지 않을 가능성이 높기 때문에 대리인 문제와 긴밀한 관련성을 가질 것이다. 본 연구는 내부회계관리제도 취약점 보고와 대리인 ... 내부회계관리제도는 기업의 업무 프로세스를 정의하고 이에 부합된 구체적인 절차를 확인하여 올바르게 진행되는지 여부를 내부적으로 평가하고 검증하는 것이다. 즉, 기업 내부회계정보 ... 산출과정의 정확성을 확보함으로써 재무회계의 오류와 부정을 감소시키고 재무보고의 신뢰성을 제고하게 된다. 만약 내부회계관리제도의 취약점을 보고하는 기업이라면 경영진은 개인적인 효용
    논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
  • 판매자 표지 자료 표지
    2025년 삼천당제약(주) 경영지원본부 내부회계팀 직무 합격 자소서
    관을 연계하여 기술해주십시오.경영지원본부 내부회계팀은 조직의 재무 투명성을 확보하고 회계 오류 및 리스크를 최소화하기 위한 내부통제 체계를 관리하는 부서입니다. 저는 ‘투명 ... 자질과 일치하며, 삼천당제약의 윤리경영과도 맞닿아 있다고 생각합니다. 회계 오류를 미연에 방지하고, 감사 대응에 효과적으로 협조하며, 회사 전반의 내부통제 시스템을 안정적으로 유지 ... [2025년]삼천당제약(주) 경영지원본부 내부회계팀직무 합격 자기소개서[목차]1. 지원하는 직무(포지션)와 본인의 성격 장단점 / 가치관을 연계하여 기술해주십시오.2. 본인
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.21
  • 판매자 표지 자료 표지
    2025년 한국원자력통제기술원 행정직(경영관리) 직무 합격 자소서
    에 대한 이해도를 높였습니다. 이를 통해 예산 수립, 결산 보고, 내부 회계관리 업무에서의 실무 적용이 가능해졌습니다. 또한, 문서작성 능력을 높이기 위해 컴퓨터활용능력 1급 자격증을 취득하여 행정업무에 필요한 엑셀, 워드, 파워포인트 활용 능력을 숙련시켰습니다. ... [2025년]한국원자력통제기술원 행정직(경영관리)직무 합격 자기소개서[목차]1. 한국원자력통제기술원 인재상을 바탕으로 본인이 왜 필요한 인재인지 기술해주십시오.(인재상: 해당분야 ... 을 위하여 팀웍과 협력을 바탕으로 어려운 일을 극복했던 사례를 구체적으로 기술해주십시오.3. 한국원자력통제기술원에 입사하기 위하여 어떤 준비를 하였으며, 지원분야에 본인이 어떤 전문
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.31
  • 판매자 표지 자료 표지
    외교부 감사관 직무수행계획서
    , 내부통제 평가, 준법성 검토 등 감사의 전 과정에 대한 전문성을 쌓을 수 있었습니다. 또한 공정하고 독립적인 자세로 감사를 수행해왔기에, 투명하고 엄정한 외교부 감사 업무 수행에 큰 ... 와 리스크 평가를 실시합니다. 이 과정에서 업무 프로세스 분석, 내부 통제 점검, 관련 법규 검토 등을 수행하며, 위험 영역을 식별하여 감사 범위와 우선순위를 설정합니다. 이 ... 를 수집하고 관찰, 질문, 재계산 등의 실사 기법을 활용하여 업무의 적절성과 내부 통제의 실효성을 검증합니다. 표준화된 체크리스트와 실사 프로그램을 활용하여 감사의 일관성과 전문
    자기소개서 | 4페이지 | 50,000원 | 등록일 2024.12.11
  • 상법과 외부감사법 사이의 정합성 제고 방안 (Measures to improve the consistency between the Commercial Act and the External Audit Act)
    한국상사판례학회 황보 현
    논문 | 44페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.12 | 수정일 2025.03.28
  • 판매자 표지 자료 표지
    한국토지신탁 회계 서류합격
    되면서 작년 2.5%애서 1.3%는 줄어들었습니다. 국내 상장법인 내부회계관리제도 비적정 사유는 범위 제한, 자금통제, 감사과정에서 제무제표 수정이 뒤를 이었습니다. 이 중 범위 제한 ... 이 가장 많은 비중을 차지한 것은 내부회계관리제도 감사와 관련한 외부감사인의 요청 자료를 기업들이 충분히 제공하지 못했다는 것을 뜻합니다. 재무제표 수정과 자금 통제 미비와 같 ... 은 사유는 자금과 관련한 내부통제의 취약점은 부정한 자금의 사용등의 발생 가능성을 시사할 수 있어 심각한 이슈로 인식해야 하며 신속한 개선이 필요합니다.내부회계관리제도에 대한 감사
    자기소개서 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.04.30
  • 판매자 표지 자료 표지
    회계투명성을 향상시킬수 있는 방안에 대해 설명하시오.
    이 아니다. 기업 내부적으로도 큰 장점을 제공한다. 일관된 회계 기준을 사용함으로써 기업은 내부 통제 시스템을 강화할 수 있다. 이는 재무정보의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 기여 ... 하며, 내부 감사 과정에서도 중요한 역할을 한다. 내부 통제가 강화되면, 기업은 잠재적인 부정 행위를 예방하고, 재무 위험을 관리하는 데 더 효과적으로 대응할 수 있다. 회계 기준 ... 의 의사결정에 중요한 정보를 제공한다. 회계 투명성을 향상시키기 위해서는 여러 가지 방안이 필요하다. 첫째, 기업 내부회계 시스템을 강화해야 한다. 이는 회계 정보의 정확
    방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.09
  • 판매자 표지 자료 표지
    다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오
    과목명 : 회계감사 주제명 : 다음은 독립적인 물음이다. 각물음에 답하시오 (1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오 (2) 위험평가절차단계에서 분석절차의 감사 ... 의 재무정보의 신뢰성을 높이고, 회계부정을 예방할 수 있습니다. 내부회계관리제도의 설계와 운영에 대한 개념체계는 한국회계기준원에서 제정하였습니다 본론 (1) 내부통제는 기업의 내부 ... 편견을 가질 수 있습니다. ? 기업의 내부통제 시스템의 문제점을 발견하기 어려울 수 있습니다. (4) 내부회계관리제도 설계-운영 개념체계에서는 5가지 구성요소와 17가지 원칙
    리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.05
  • 판매자 표지 자료 표지
    결산수정분개에 대해서 설명하시오.
    수정분개는 기업의 내부 통제 시스템을 강화하는 역할도 한다. 기업은 결산수정분개를 통해 내부 통제 시스템의 약점을 발견하고 이를 보완할 수 있다. 예를 들어, D기업은 결산수정분개 ... 과정에서 내부 통제 시스템의 문제점을 발견하고, 이를 개선하여 재무보고의 정확성을 높였다. 이는 기업의 재무보고 프로세스를 더욱 견고하게 만드는 데 기여한다. 한국의 대기업 중 ... 80% 이상이 결산수정분개를 통해 내부 통제 시스템을 강화하였다. 이러한 기업들은 평균적으로 내부 통제 시스템 개선을 통해 재무제표 오류를 15% 줄이는 효과를 보았다. 이는 결산
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.23
  • 판매자 표지 자료 표지
    회계투명성을 향상시킬 수 있는 방안에 대해 설명하시오.
    시키기 위한 방법에는 다양한 접근 방식이 존재한다. 이를 구체화하기 위해 몇 가지 주요 소주제로 나누어 설명하겠다.내부 통제 제도의 강화회계투명성 향상에서 가장 중요한 요소 중 하나 ... Act) 제정 후 내부 통제의 중요성이 크게 부각되었으며, 회계 부정 사건이 발생한 기업들에게 엄격한 처벌이 내려지고 있다. 한국에서도 이러한 글로벌 추세에 맞춰 내부 통제 ... 는 내부 통제 시스템의 강화이다. 내부 통제 시스템은 기업 내부의 재무 처리 및 보고 과정을 체계적으로 관리하고 감독하는 장치를 포함한다. 특히, 상장 기업의 경우 금융 당국
    방송통신대 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.11.07
  • 분식회계에 대하여 설명하시오
    회계를 시도할 수 있다. 또한, 채권자와의 약정 조건을 충족시키기 위해 재무제표를 조작하여 재정 상태를 건전하게 보이도록 할 수도 있다.3) 내부 통제의 부재기업 내부통제 ... 회계의 여지를 줄인다. 회계 기준은 기업의 재무 상태와 경영 성과를 투명하게 나타내는 데 중요한 역할을 한다.(2) 내부 통제 강화: 내부 통제 시스템을 강화하고, 내부 감사 기능 ... 을 독립적으로 운영한다. 내부 통제는 경영자의 부정 행위를 효과적으로 견제할 수 있는 중요한 수단이다.(3) 엄격한 법적 제재: 분식회계를 저지른 기업과 경영자에게 엄격한 법
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.08
  • 최근 ‘분식회계’를 작성하여 사회에 물의를 일으킨 사례가 자주 있습니다. ‘분식회계’에 대한 정의를 쓰고, 자신의 의견과 참고문헌을 바탕으로 과제를 작성하시오.
    하고 방지하기 위한 강력한 내부 통제, 정기적인 감사 및 감독의 필요성을 강조했다. 그 스캔들은 회사, 주주, 그리고 직원들에게 심각한 결과를 초래했고, 기업 세계와 회계계에 대한 ... 하고 예방하기 위한 강력한 내부통제, 정기적인 감사 및 감독의 중요성을 보여준다.분식회계 방지방법분식회계를 방지하는 한 가지 방법은 내부 통제를 확립하는 것이다. 여기에는 직무 분리 ... 은 회사 내의 개인이나 감사나 컨설턴트와 같은 외부 당사자가 할 수 있다.분식회계의 또 다른 예는 내부자 거래이다. 이것은 회사에 대해 공개되지 않은 정보를 가진 누군가가 이익
    리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.29
  • 내부회계관리제도의 취약점과 발생액의 질 (Internal Control Weaknesses over Financial Reporting and Accruals Quality)
    의 운영 미흡이나 비효율적인 통제환경과 통제절차로 인하여 의도적 및 비의도적인 오류가 많이 발생하였으나 이들을 개선하여 보다 효율적인 내부회계관리제도를 구축함으로써 절차상의 오류 ... 본 연구는 내부회계관리제도의 취약점이 발생액의 질에 미치는 영향을 분석한다. 첫째, 내부회계관리제도의 취약점을 보고하는 기업이 보고하지 않는 기업보다 발생액의 질이 더 낮 ... 낮은 발생액의 질과 관련되어 있는지를 조사한다. 셋째, 내부회계관리제도의 취약점을 보고한 기업 중 취약점이 개선된 기업이 그렇지 않은 기업보다 개선연도의 발생액 질이 더 높
    논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
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2025년 08월 05일 화요일
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- 작별인사 독후감