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"회계내부통제" 검색결과 41-60 / 6,562건

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    장부의 마감이란 한 회계기간에 대한 장부의 기록인 분개와 전기 등을 완료하여 장부의 형식을 당기와 차기로 인위적으로 구분하는 절차를 말한다. 영구계정인 자산, 부채 및 자본에 대한 마감절차와 임시계정인 수익, 비용에 대한 마감절차에 대해 서술하시오.
    ● 주제장부의 마감이란 한 회계기간에 대한 장부의 기록인 분개와 전기 등을 완료하여 장부의 형식을 당기와 차기로 인위적으로 구분하는 절차를 말한다. 영구계정인 자산, 부채 및 ... . 마감 절차의 사례Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서론장부 마감은 한 회계기간 동안 발생한 모든 경제적 거래를 기록, 분류, 요약하는 과정을 마무리하고 다음 회계기간으로 진행을 위한 준비 ... 작업이 포함됩니다. 영구계정 마감 절차는 자산, 부채, 자본 계정의 잔액을 차기 회계기간으로 이월시키는 과정으로, 이를 토대로 계정의 연속성을 유지하고자 합니다. 한편, 임시계정
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.07
  • 내부회계관리제도 취약점과 사후적 내재가치 (The Effect of Material Weaknesses in the Internal Accounting Control System on Ex-post Intrinsic Value)
    할 수 있었다. 회계정보의 신뢰성을 확보하기 위해서는 회계처리기준은 물론직접 회계정보 및 공시정보를 산출하는 내부통제시스템의 투명성 확보를 위한 규정의 필요성이 대두되었다. 이러 ... 한 필요성으로 인하여 미국에서는 내부통제에 관한 규정이 제정되었으며, 국내에서는 2003년 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의해 내부회계관리제도가 의무화 되어 2004년 4월 이후 ... 의 개시되는 회계연도부터 적용되고 있다.내부회계관리제도의 모범규준을 살펴보면 기업의 내부통제시스템은 세 가지 목적에서 운영된다. 첫 번째 목적은 기업의 관리적 통제로서 효율
    논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
  • 내부회계관리인력의 배치수준 및 전문성이 법인세 신고오류에 미치는 영향 (The Impact of the Internal Accounting Control Staffing Levels and Expertise on Income Tax Filing Errors)
    본 연구의 목적은 내부회계관리인력의 배치수준과 전문성이 법인세신고오류에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는데 있다. 내부 회계관리인력의 충분성과 전문성은, 통제환경 하위요소 중 ... 하나로서, 내부회계관리제도가 효과적으로 운영될 수 있도록 지원하는 토대 역할을 한다. 내부회계관리인력에 대한 정책은 내부통제시스템의 결과물인 회계정보의 신뢰성 확보뿐만 아니라, 세무 ... 정보를 포함하여 재무보고의 근간이 되는 기업 내 모든 정보가 효과적으로 통제될 수 있도록 지원할 수 있어야 한다. 내부회계관리인력에 대한 정책과 세무정보의 불확실성 간의 관계
    논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.25 | 수정일 2025.05.27
  • 교회 회계기준들에 대한 비평과 개선방안 (Review and Improvement of Accounting Standards for Churches)
    한국로고스경영학회 조성표
    논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.15 | 수정일 2025.05.09
  • 회사법상 내부통제제도의 법적 개선방안 (The Legal Reform Measure of the Internal Control System in Company Law)
    중앙대학교 법학연구원 이흥붕
    논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17
  • 마이데이터사업계획서
    조의 9 의 1) 임직원 위법행위 예방에 대한 내부통제체계 구축 : 내부규정을 통하여 확인 신용정보 보호체계 구축 - 물리적 보호 ( 출입통제 , CCTV 등 ) - 사용자 100 ... 각서 .) 제 22 조의 9 제 2 항에 따른 내부관리 규정 회계처리 , 감사 , 조직관리 등에 대한 내부 규정 예비허가내용 및 조건의 이행을 증명하는 서류구분 시스템 구성 장비 ... . 합병입 증명서 등 □ 자본금 구성과 관련해서는 적용되는 회계처리기준에 따른 자본 인정 여부 등을 심사할 예정이며, 대주주의 출자자금 구성은별도의 허가 요건으로 심사 대상에 포함
    ppt테마 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.08.20
  • 내부회계관리제도 취약기업 예측에 관한 연구- 코스닥상장기업을 중심으로 - (Study on the Prediction of Firms with Internal Control Deficiencies)
    한국회계학회 김용식, 황국재
    논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.09 | 수정일 2025.05.08
  • 38. 내부회계관리규정(샘플)
    제1항 제1호, 내부회계관리제도모범규준 문단 17, 17.1, 17.2제6조(회계정보의 오류통제, 수정 및 내부검증) ① 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서(이하 ‘회계부서 ... 상장회사 내부회계관리규정 표준예시 개정전문한국상장회사협의회제정 2002. 1. 4.개정 2010. 2. 9.개정 2015. 1. 30.제1장 총 칙제1조(목적) 이 규정은 「주식 ... 여 내부회계관리를 합리화하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.(관련조문) 법 제2조의2, 영 제2조의2 및 제2조의3, 외감규정 제6조의2제2조(적용범위) 내부회계관리
    서식 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.07.18
  • 회계담당자의 경력과 감사시간 (The Association between Career of Accounting Officers and Audit Hours)
    [연구목적] 본 연구는 2018년에 새롭게 공시되는 회계담당자의 경력이 감사시간과 어떠한 관련성을 갖는지를 분석함으로써 회사의 회계역량이 내부통제에 영향을 미치는 요인인지를 확인 ... 하고, 효과적인 내부통제 운용을 위해 회계담당자가 갖추어야 할 특성을 고찰한다.[연구방법] 내부회계 관련 인적자원에 대한 선행연구를 기초로 가설을 설정하고, 회계담당자 경력정보 ... 시스템이 구축되지 않은 경우, 회계담당인력의 역량이 내부통제에 중요하게 작용함을 알 수 있다.[연구의 시사점] 본 연구는 내부회계 시스템이 양호하지 않을 것으로 기대되는 중소형기업
    논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27
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    내부회계직무 면접 대비를 위한 분석 자료
    1. 업무 수행 기본 지식프로세스내부 결재권자 사전 보고: 공시담당자-소속부서 팀장-공시책임임원(공시책임자)→ 서명을 남기는 이유: 내부회계관리→ 기업 공시가 정당한 절차를 거쳐 ... 하는 것을 좋아하는 성향: 내부회계관리제도의 방향성을 파악하고 배우는 과정에서 업무 만족도가 높을 것으로 예상2. 내부회계관리제도도입 배경기업의 횡령사건 발생으로 기업 회계의 투명 ... 성에 대한 관심 증가로 내부회계관리제도 의무화내부회계관리제도 의무화로 향후 중요성은 더욱 증가할 것으로 예상핵심 요약- 신외부감사법에 따라 내부회계관리제도를 설계, 운영, 외부감사 받
    자기소개서 | 6페이지 | 20,000원 | 등록일 2025.02.23 | 수정일 2025.02.26
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    2025년 아모텍 재무 세무팀 경력직(대리직급) 직무 합격 자소서
    항목 및 손금불산입 관련 정리 자료 작성? 세무서 질의 대응 및 공문 회신 사례 보유3) 내부회계관리제도 운영? 업무분장표, 통제문서, 내부통제 Flow 문서화? 내부회계제도 설계 ... 한 데이터를 Excel로 자동 정리·분류하는 서식을 자체 개발했습니다. 기존 3일 걸리던 업무를 1일 이내로 단축시켰으며, 팀 전체의 업무 효율을 높였습니다.내부회계관리 통제항목 정비 ... ) 정리, 최종적으로는 내부회계 매뉴얼을 전사 공유하며 회사의 내부통제 역량을 강화했습니다.4. 성과와 세부 사항이직/전직 사유성과:? 외부감사 지적사항 ‘0건’ 2년 연속? 부가세 및
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.16
  • 내부회계관리제도의 취약점과 원가비대칭성 (Internal Control Weaknesses over Financial Reporting and Cost Stickiness)
    으로 나타났다. 이는 내부통제가 취약할수록 경영자의 의사결정에 대한 감시가 효과적으로 이루어지지 못한다는 것을 의미한다. 아울러 이러한 하방경직성은 내부회계관리제도의 취약점이 개선 ... 으로 나타났다.본 연구는 선행연구를 확장하여 경영자에 의한 원가하방경직성을 통제하는 지배구조로 내부회계관리제도를 고려하였다. 본 연구의 결과는 내부통제의 수준에 따라 대리인문제 ... 본 연구는 내부회계관리제도의 취약점 보고가 원가의 하방경직성에 미치는 영향에 대해 분석하였다.자신의 효용을 극대화하려는 경영자는 주주와의 관계에 있어 정보비대칭이 존재하는 경우
    논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04
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    한국기상산업기술원 6급 회계 자기소개서 및 면접(20개)
    는 기관의 회계정보시스템(K-IFMIS 등)을 빠르게 숙지해 업무 정확성과 속도를 높이는 것입니다. 둘째, 공공기관 내부통제 기준과 예산 집행 절차를 철저히 준수하고, 외부 감사 ... 로서 일조하고 싶습니다.03. 입사 후 목표는 무엇인가요?첫째, 회계정보시스템을 빠르게 숙지해 정확성과 신속성을 확보하겠습니다. 둘째, 내부통제 기준과 감사 대응 역량을 지속적으로 강화 ... 합니다.08. 최근에 읽은 책이나 인상 깊은 경험이 있다면?최근 ‘회계감사의 원칙’을 읽으며 공공기관 회계 투명성의 중요성을 다시 느꼈습니다. 특히 내부통제 시스템의 강화를 통해
    자기소개서 | 4페이지 | 3,500원 | 등록일 2025.05.01
  • 준법통제와 준법지원인에 대한 고찰 (A Review on the Compliance System and Compliance Officer on Revised Commercial Law)
    개정상법에서 도입된 준법통제기준은 임직원으로 하여금 법규준수를 통하여 위법행위를 사전에 예방하는 기능을 준법지원인에게 맡기는 제도이다. 금융기관에 도입된 준법감시인제도가 내부통제 ... 을 완수하면서 국제적으로는 기업가치의 향상을 꾀할 수 있는 장점이 있다. 준법통제의 기준을 법규준수업무로 한정함으로서 준법지원인의 업무범위도 명확하게 되었다. 시행령을 통하여 해결 ... 가 있다. 그리고 준법통제의 실효성을 확보하기 위해서 준법지원인의 독립성을 확보하는 방안을 구체적으로 강구하여야 한다. 또 준법통제기준의 마련으로 가중되는 기업의 부담을 덜어줄 수
    논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.22 | 수정일 2025.06.27
  • 정보기술(IT)컴플라이언스 활동과 내부회계관리제도의 경영효율성에 관한 연구 (A Study on the Management Efficiency of Internal Control System on IT Compliance Activities)
    내부회계관리제도는 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 회사가 갖추고 지켜야 할 재무보고에 대한 내부통제를 말한다. 내부회계관리제도는 기업의 회계처리를 사전에 규정된 절차 ... 와 방법에 따라 회계처리의 임의성을 최소화하여 회계의 투명성, 일관성, 그리고 신뢰성을 확보하는 내부통제시스템을 의미한다. 본 연구는 내부회계관리제도 경영 효율화를 위한 금융당국 ... 으로 정립해야 한다. 마지막으로 금융당국은 내부회계관리제도를 위반한 기업에 대한 처벌 강화와 중소기업을 위한 내부회계관리제도 모범규준을 마련해야 한다. Internal control
    논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04
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    동원홈푸드 합격 자기소개서 및 면접준비내용(질문 및 모범답안)
    에 투명경영과 내부통제를 중시하는 동원홈푸드와 같은 조직에서 정도경영과 실무 전문성 모두를 갖춘 회계 전문가로 성장하고 싶다는 목표를 가지게 되었고, 지금의 자리에 지원하게 되 ... 한 회계 실무자가 아닌, 윤리적 판단과 실무 전문성을 함께 갖춘 회계 담당자로서 귀사에 기여하고자 합니다.또한 귀사의 체계적인 교육 시스템과 내부통제 프로세스는 저에게 회계 전문가 ... 홈푸드처럼 투명경영과 내부통제를 중시하는 기업에서 책임감 있게 신뢰를 관리하는 회계 담당자로 성장하고 싶다는 확신이 생겨, 이직을 결심하게 되었습니다.3. 동원홈푸드에 지원하게 된
    자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.19
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    동원홈푸드 합격 자기소개서 및 면접준비내용(질문 및 모범답안)
    는 이를 실현하는 과정에서 회계 담당자로서 정직성과 객관성을 갖춘 재무 보고, 법과 윤리에 부합하는 업무 처리, 내부통제 프로세스 개선을 위한 주도적 참여를 통해 실질적 기여를 하 ... 효율화, 비용관리, 내부 통제 기여 등 실질적 성과를 낼 수 있도록 기여하고 싶습니다. 4. 최근 개정된 세무·회계 제도 중 관심 있게 본 내용이 있다면 말씀해주세요. 최근 관심 ... 이 더욱 강화되었습니다. 저는 이러한 흐름에 맞춰 내부통제 문서화와 업무 프로세스 내 리스크 관리가 더욱 중요해졌다고 보고 있으며, 회계 담당자로서도 단순 실무를 넘어서 통제
    자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.19 | 수정일 2025.05.07
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    감사원 일반임기제 공무원 연구관 5급 (회계) 자기소개서, 직무수행계획서
    감사방법론에 대한 논문을 공동 집필한 경험은 감사원 연구관이라는 목표를 구체화시켜 주었습니다. 감사원 일반임기제 공무원 연구관(회계)직은 ‘국민 세금의 올바른 사용과 내부통제제도 ... 하였습니다. 3년 차에는 ‘재정·조세 분야 감사방법론 개발’을 중점 과제로 삼아 AI 기반 이상거래 탐지 기법을 적용한 감사패널모델을 구축하고, 내부통제 제도 운영 사례를 분석해 ‘회계 ... 감사 자동화 시스템’ 도입 방안을 마련하겠습니다. 5년 차에는 ‘공공부문 회계제도 및 내부통제 종합 개선보고서’를 발간하여 기획재정부·국회에 제도 개정을 제안하고, 국내외 학회
    자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.07.31
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2025년 08월 06일 수요일
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