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회계 내부통제

*영*
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최초 등록일
2018.09.13
최종 저작일
2018.05
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목차

1. 내부통제의 본질
2. 내부회계관리제도의 운영
3. 내부통제평가 결과의 보고
4. 해외의 내부회계관리제도
5. 맺음말

본문내용

교재 9장 ‘내부통제의 이해와 통제테스트’ 부분에서 소개된 H중공업 임직언 51억원 비리사건과 최근 최순실 관련 사건으로 뇌물 혐의와 SRT 채용비리 사건 등 부정행위 사건들이 빈번히 일어나고 있습니다. 그래서 감사인의 기업 내부통제는 특히 중요성을 느낄 수 있습니다.
내부통제와 내부회계관리제도의 관련되어 교재를 바탕으로 요약정리 후 맺음말 순으로 정리를 해보도록 하겠습니다.

1) 내부통제의 본질
가. 내부통제의 목적
전통적으로 자산의 횡령 또는 부정한 재무보고의 예방을 목적으로 하지만 니다.
이 제도는 내부통제제도의 세 가지 주요 목적 (1)기업운영의 효과성 및 효율성의 제고, (2)관련 법규 및 정책의 준수, (3)기업재무정보의 신뢰성 확보 중 재무정보의 신뢰성 확보를 주요 목적으로 하며 자산의 보호 및 부정방지 프로그램이 포함되고, 내부통제의 한 유형인만큼 내부통제의 5가지 구성요소를 모두 포함하고 모든 조직 내 구성원들에 의해 운영된다는 특징이 있습니다.

참고 자료

없음
*영*
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